48210201 |
Minerálna voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
115,20 € |
22.06.2021 |
|
|
10.07.2021 |
|
|
Faktúra |
48210199 |
Mobilné telefóny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
4,00 € |
22.06.2021 |
|
|
10.07.2021 |
|
|
Faktúra |
48210198 |
Mobilné telefóny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
3,00 € |
22.06.2021 |
|
|
10.07.2021 |
|
|
Faktúra |
48210197 |
Mobilný telefón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1,00 € |
22.06.2021 |
|
|
10.07.2021 |
|
|
Faktúra |
45210355 |
Stav. mat. - oprava prieput.na III/3128 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
3 028,68 € |
22.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
43210613 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MK TRAKTOR s.r.o. |
46887717 |
|
485,27 € |
22.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
42210401 |
Tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
1 962,00 € |
22.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
45210352 |
Rekon. mosta M3582 cez potok Vesné, Šarišské Jatrabie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
39 353,27 € |
22.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
46210407 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Matkobiš T§M s.r.o. |
51454513 |
|
276,60 € |
22.06.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
47210340 |
materiál do dielne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VEIDEC SK, s.r.o. |
36421162 |
|
121,43 € |
22.06.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0146-42/2021 |
Emisná a technická kontrola HE 401 BH |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
90,00 € |
22.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Obastný riaditeľ |
Objednávka |
48210196 |
Predplatné mesačníka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Poradca, s.r.o. |
36371271 |
|
34,00 € |
21.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
41210352 |
benzín 1.6-15.6.2021 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
323,01 € |
21.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
46210391 |
Technické kontroly vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
128,00 € |
21.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0021-R10/2021 |
Školenie pracovníkov viazač bremien |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
96,00 € |
21.06.2021 |
|
|
08.07.2021 |
Ing. Stanislav Harčarík |
námestník riaditeľa pre prevádzku |
Objednávka |
0022-R10/2021 |
Školenie precovníkov na obsluhu motorového vozíka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Karenis s.r.o. |
36552437 |
|
168,00 € |
21.06.2021 |
|
|
08.07.2021 |
Ing. Stanislav Harčarík |
námestník riaditeľa pre prevádzku |
Objednávka |
0023-R10/2021 |
Školenie precovníkov na obsluhu motorovej píly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Karenis s.r.o. |
36552437 |
|
1 512,00 € |
21.06.2021 |
|
|
08.07.2021 |
Ing. Stanislav Harčarík |
námestník riaditeľa pre prevádzku |
Objednávka |
43210611 |
Rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
169 927,42 € |
21.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
42210399 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
69,00 € |
21.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
45210351 |
Asfaltový betón SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
2 911,20 € |
21.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |