43210669 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MPL TRADING spol. s r.o. |
31388639 |
|
56,76 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
44210595 |
oprava krovinorezu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POWER PLUS - LR, s. r. o. |
45315353 |
|
102,60 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
45210380 |
Elektrická energia SL 06/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
274,40 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
45210379 |
Elektrická energia SSV 06/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
115,56 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
41210388 |
elektrina 06/2021 Giraltovce vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
103,57 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
41210387 |
elektrina 06/2021 Zborov vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
24,55 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
41210386 |
elektrina 06/2021 Bardejov vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
256,28 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
43210666 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 869,78 € |
30.06.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
45210416 |
rekonštrukcia mostného objektu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
35 451,18 € |
30.06.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
47210372 |
stavebné práce prístrešok Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GMT projekt, spol. s.r.o. |
36484971 |
|
58 886,28 € |
30.06.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
44210599 |
asfalt.betón-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
4 182,12 € |
30.06.2021 |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
44210598 |
asfalt.betón-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
4 275,53 € |
30.06.2021 |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
44210597 |
asfalt.betón-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
4 531,99 € |
30.06.2021 |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
45210415 |
výstavba skládky posypového materiálu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
70 147,99 € |
30.06.2021 |
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
44210600 |
asfalt.betón-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
7 156,38 € |
30.06.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
46210397 |
Čistiaci a dezinfekčný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
48,44 € |
30.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0169-45/2021 |
dielenský materiál, hutný materiál na pontónový most |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ferimex IT spol. s r.o. |
36460010 |
|
277,36 € |
30.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
47210352 |
vodné a stočné Vranov II.Q |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 234,90 € |
30.06.2021 |
|
|
10.07.2021 |
|
|
Faktúra |
42210431 |
Kameň lomovy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LOMY SV s.r.o. |
36798819 |
|
288,00 € |
30.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
42210430 |
Kameň lomový |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LOMY SV s.r.o. |
36798819 |
|
921,60 € |
30.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |