42210451 |
Vodné a stočné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 759,25 € |
02.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
43210674 |
Plyn predd. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 988,00 € |
02.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
|
|
Faktúra |
43210673 |
Plyn predd. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 412,00 € |
02.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
|
|
Faktúra |
43210672 |
Plyn LE predd. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
319,00 € |
02.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0162-42/2021 |
Oprava odvetvovača HT 131, Hn 00 95 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HATTECH, s.r.o. |
45947503 |
|
299,50 € |
01.07.2021 |
|
|
03.07.2021 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
0161-42/2021 |
Náhradné diely He 749 AA, HE Z 038 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
206,00 € |
01.07.2021 |
|
|
03.07.2021 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
0160-42/2021 |
Náhradné diely HE 452 AR, HE Z 023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dušan Demjan ORION |
14292033 |
|
103,15 € |
01.07.2021 |
|
|
03.07.2021 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
0159-42/2021 |
Náhradné diely HE Z 038 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
179,90 € |
01.07.2021 |
|
|
03.07.2021 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
0038-R41/2021 |
Generálna oprava motora nakladača |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZTS Prešov, spol. s r.o. |
31658270 |
|
4 680,00 € |
01.07.2021 |
|
|
03.07.2021 |
Ing. Marcel Horváth |
riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
0077-R43/2021 |
Kartáč valcový |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
486,00 € |
01.07.2021 |
|
|
03.07.2021 |
Ing. Marcel Horváth |
riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
0170-45/2021 |
krycia plachta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mária Neupauerová |
33878412 |
|
17,70 € |
01.07.2021 |
|
|
07.07.2021 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
0039-R41/2021 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
296,62 € |
01.07.2021 |
|
|
08.07.2021 |
Ing. Stanislav Harčarík |
námestník riaditeľa pre prevádzku |
Objednávka |
48210212 |
Stravné lísty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
21 500,00 € |
01.07.2021 |
|
|
10.07.2021 |
|
|
Faktúra |
42210450 |
Zemný plyn 7/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3,00 € |
01.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
42210449 |
Zemný plyn 7/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 518,00 € |
01.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
42210448 |
Zemný plyn 7/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
858,00 € |
01.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
42210447 |
Zemný plyn 7/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
796,00 € |
01.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
42210446 |
Zemný plyn 7/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
77,00 € |
01.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
42210442 |
El.energia 7/21 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
5,00 € |
01.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
42210441 |
El.energia 7/21 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
01.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |