41210909 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STROJTECH CENTRUM, s.r.o. |
31711723 |
|
54,00 € |
17.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
41210905 |
servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Š-AUTOSERVIS Bardejov s.r.o. |
36468142 |
|
268,52 € |
17.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
41210904 |
záchytné vaničky pod motor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAJUS s. r. o. |
44617364 |
|
1 150,08 € |
17.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
41210894 |
oprava pracovných náradí |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RETEC s.r.o. |
45249393 |
|
164,70 € |
17.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
43211350 |
Likvidácia nebezp. odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FINEKOL, s.r.o. |
36508144 |
|
656,06 € |
17.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
44211334 |
špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
2 026,98 € |
17.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
42210924 |
Servisná prehliadka - narážač zvodidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVES s.r.o. |
45194629 |
|
872,11 € |
17.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
42210923 |
ND - narážač zvodidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVES s.r.o. |
45194629 |
|
163,39 € |
17.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
43211346 |
dezinfekčný gél do bezdotykových dávkovačov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POLYMPT s.r.o. |
50222333 |
|
57,00 € |
17.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
41210896 |
servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ascendum Stavebné stroje Slovensko s.r.o. |
31357083 |
|
487,19 € |
17.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
44211317 |
výkon staveb.dozoru-rekonštr.budovy AB1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AVARM, s.r.o. |
36485659 |
|
1 500,00 € |
17.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
41210903 |
výmena výdajných stojanov PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CHMS, s.r.o. |
36503185 |
|
15 528,00 € |
17.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
45210857 |
Odstr.nevyhovujúceho stavu priepustov na cestách II. a II.tr. - 3.etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
21 468,96 € |
17.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
45210856 |
Výstavba skládky chem.posyp. mat. SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
18 937,63 € |
17.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0306-47/2021 |
Pneuservisné práce - VT049CU, VTZ209, VT107AB, VT Z068, VT553AI, VTZ071 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Kažik - Pneuservis |
34897003 |
|
285,30 € |
17.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
Ing. Michal Švábik |
vedúci (majster) dopravy a dielne |
Objednávka |
0305-47/2021 |
ND- VT012CX, VT159DC, VT689BN |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
268,00 € |
17.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
Ing. Michal Švábik |
vedúci (majster) dopravy a dielne |
Objednávka |
48210476 |
Systémová podpora MAGMA HCM - 4.štvrťrok 2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
17.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
41210901 |
chemický posypový materiál na báze MgCl2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
6 661,44 € |
17.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
41210900 |
chemický posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
6 456,64 € |
17.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
44211335 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
2 608,00 € |
17.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |