42210474 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
37,00 € |
12.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
46210468 |
Výpočtová technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
1 725,60 € |
12.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
46210459 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
196,40 € |
12.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
44210653 |
multifunkčné zariadenie EPSON |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
342,00 € |
12.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
44210652 |
multifunkčné zariadenie EPSON |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
342,00 € |
12.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
44210651 |
pitná voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
189,60 € |
12.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
46210461 |
Bezpečnostné zariadenia - zvodidlá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HAKOM s.r.o. |
36000124 |
|
29 468,03 € |
12.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
42210475 |
Minerálna voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slavka Kurillová |
30627991 |
|
297,60 € |
12.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
47210383 |
telekom. poplatok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,72 € |
12.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0357-43/2021 |
Oprava hlavy - PP Z109 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSLUŽBY - PEMI Peter Mitúch |
46010912 |
|
240,00 € |
12.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
47210385 |
kamenivo ŠD 0/63 mm |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
134,68 € |
12.07.2021 |
|
|
31.07.2021 |
|
|
Faktúra |
47210384 |
Špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
685,20 € |
12.07.2021 |
|
|
31.07.2021 |
|
|
Faktúra |
45210421 |
servis.prehliad. SL102BY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FRANCE-TECH, spol. s.r.o. |
36189359 |
|
497,86 € |
12.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
41210423 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
296,62 € |
12.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
42210473 |
Popl.za int.meteostanica Príslop 6/21 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16,70 € |
09.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
41210420 |
zneškodnenie odpadu 06/2021 (I/21) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
72,34 € |
09.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
41210427 |
VDZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LINE s.r.o. |
31660215 |
|
13 851,01 € |
09.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
41210418 |
ND a mazací sprej |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAJUS s. r. o. |
44617364 |
|
258,00 € |
09.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
45210418 |
havarijné poistenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
1 170,37 € |
09.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
47210381 |
poplatok mobily |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
273,25 € |
09.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |