45210501 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
1 277,54 € |
13.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
44210776 |
vzduchotechnika v AB1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
58 299,00 € |
12.08.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
44210775 |
PZP PO 454HU 24.3.2021-30.9.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
9,89 € |
12.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
47210451 |
PZP 24.3.2021 - 30.9.2021 VT 043 DC, VT 814 DC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
19,21 € |
12.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
48210267 |
Predplatné zákony |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Poradca, s.r.o. |
36371271 |
|
33,60 € |
12.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
48210266 |
kancelárske potreby Modern.CS medzi PSK a Ukrajinou ENI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
1 524,69 € |
12.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
48210265 |
kancelársky materiál Rozvoj prír. a kul. ded. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
1 434,52 € |
12.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
42210561 |
Elektromotor - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VYBO Electric a.s. |
45537143 |
|
299,88 € |
12.08.2021 |
|
|
28.08.2021 |
|
|
Faktúra |
44210777 |
čistenie a revízia skladovacej nádrže-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
480,24 € |
12.08.2021 |
|
|
28.08.2021 |
|
|
Faktúra |
45210505 |
asfaltový betón SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
371,33 € |
12.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
43210813 |
čistiaci prostriedok- cestmajstr. PP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TYRCHEM, spol. s r.o. |
36251933 |
|
64,50 € |
12.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
42210557 |
Rek.skládky chem.pos.mat. na cestmajsterstve Humenné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GMT projekt, spol. s.r.o. |
36484971 |
|
87 104,42 € |
12.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
42210556 |
Rek.mosta č.3886-006 Zboj |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GMT projekt, spol. s.r.o. |
36484971 |
|
31 768,28 € |
12.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0197-47/2021 |
TK a EK - VT875AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
85,00 € |
12.08.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Ing. Michal Švábik |
Vedúci dopravy a dielne |
Objednávka |
48210264 |
Kontrolné skúšky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TPA SPOLOČNOSŤ PRE ZABEZ.KVALITY A INOVÁCIE S.R.O. |
35871164 |
|
503,88 € |
11.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
42210554 |
Rek.mosta č.3826 -006 v o.Ohradzany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
46 207,79 € |
11.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
44210774 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
2 034,56 € |
11.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
41210510 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
110,00 € |
11.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
41210509 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
110,00 € |
11.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
42210555 |
Rek.cesty II/559 , Čertižné - št.hr. SR/PL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
167 748,00 € |
11.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |