Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
44210805 technická kontrola PO 158GC Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 STK CONTROL, s.r.o. 31713394 58,00 € 20.08.2021 08.09.2021 Faktúra
43210836 Asfaltový beton ACo11 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 EUROVIA SK, a.s. 31651518 2 586,29 € 20.08.2021 08.09.2021 Faktúra
43210833 DZ s príslušenstvom Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 PLUTKO, s.r.o. 36580040 173,52 € 20.08.2021 08.09.2021 Faktúra
42210574 Čistiaci a dezinfekčný mat. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Lamitec, spol. s.r.o. 35710691 311,10 € 20.08.2021 08.09.2021 Faktúra
41210522 rekonštrukcia cesty Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Doprastav, a.s. 31333320 4 520,76 € 20.08.2021 10.09.2021 Faktúra
41210521 stavebno - technický dozor Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 BPA INVEST s.r.o. 46586423 2 520,00 € 20.08.2021 10.09.2021 Faktúra
46210544 Materiál do dielne, meracie koliesko, elektroinštal.materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ALNA SK s.r.o. 46790284 223,80 € 20.08.2021 16.09.2021 Faktúra
44210807 ND Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOTOSPOL SK s.r.o. 50766350 973,13 € 20.08.2021 23.09.2021 Faktúra
0218-42/2021 Technický plyn PB - HE Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 AUTO GAS, s.r.o. 36463108 98,75 € 20.08.2021 21.08.2021 Ing. Ľubomír Galanda Oblastný riaditeľ Objednávka
0217-42/2021 Špeciálne kvapaliny HE, ML, ST Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOTOSPOL SK s.r.o. 50766350 75,00 € 20.08.2021 21.08.2021 Ing. Ľubomír Galanda Oblastný riaditeľ Objednávka
48210275 Kredit PHM Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovnaft, a.s. 31322832 1 109,17 € 20.08.2021 28.08.2021 Faktúra
0227-46/2021 Elektroinštalačný materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ALNA SK s.r.o. 46790284 287,10 € 20.08.2021 25.09.2021 Ing. Milan Cocuľa Oblastný riaditeľ Objednávka
0345-44/2021 Poskytnutie služby na prepravu pracovných strojov v zmysle prílohy Objednávky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 JANTER s.r.o. 46603441 217,80 € 20.08.2021 01.10.2021 Ing. Jaroslav Humeník oblastný riaditeľ Objednávka
44210801 ND Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Ing. Pavol Cehelník-P.C.Firma 32938071 273,56 € 19.08.2021 23.09.2021 Faktúra
0225-46/2021 Materiál do dielne, meracie koliesko, elektroinštalačný mat. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ALNA SK s.r.o. 46790284 223,80 € 19.08.2021 25.09.2021 Ing. Milan Cocuľa Oblastný riaditeľ Objednávka
0224-46/2021 Diagnostika vozidla Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Motor-Car Prešov, s.r.o. 36458236 74,40 € 19.08.2021 25.09.2021 Ing. Milan Cocuľa Oblastný riaditeľ Objednávka
0302-44/2021 Objednávame u Vás opravu kompresora na motorovom vozidle MERCEDES U-400 , E.Č: PO-079 EC /4424/ podľa ponuky zo dňa 17.8.2021-dodatok objednávky č. 0281-44/2021 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Motor-Car Prešov, s.r.o. 36458236 116,33 € 19.08.2021 01.10.2021 Ing. Jaroslav Humeník oblastný riaditeľ Objednávka
0351-44/2021 Poskytnutie služby na prepravu pracovných strojov v zmysle prílohy Objednávky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 JANTER s.r.o. 46603441 151,20 € 19.08.2021 01.10.2021 Ing. Jaroslav Humeník oblastný riaditeľ Objednávka
44210803 asfalt.betón-Lipany Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 EUROVIA SK, a.s. 31651518 384,71 € 19.08.2021 01.09.2021 Faktúra
48210274 STD 7/2021 Rekonš.dopr.spojenia v okr.SK,SP a Jaslo Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 BPA INVEST s.r.o. 46586423 3 684,00 € 19.08.2021 01.09.2021 Faktúra