45210541 |
Kolesové rýpadlo s otočnou nadstavbou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ascendum Stavebné stroje Slovensko s.r.o. |
31357083 |
|
207 360,00 € |
31.08.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
46210547 |
Stavebný a ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
143,44 € |
31.08.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
43210895 |
Dopravné značky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné značenie Poprad, s.r.o. |
31599613 |
|
66,96 € |
31.08.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
41210559 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.M.T. Slovakia, spol. s r.o. |
34152792 |
|
233,76 € |
31.08.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
46210561 |
Zametacie zariadenie za traktor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Agrokov, spol. s r.o. |
46334831 |
|
3 828,56 € |
31.08.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
43210871 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOS Slovakia, s.r.o |
44984723 |
|
72,00 € |
31.08.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
43210869 |
kontrola bŕzd |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Volvo Group Slovakia, s.r.o. |
35729066 |
|
27,49 € |
31.08.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
41210562 |
BJ100BM servis po škodovej udalosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HUDOS Service s.r.o |
36476030 |
|
1 110,79 € |
31.08.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
43210873 |
stavebné klince |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BYTOX PP, s.r.o. |
36705381 |
|
17,50 € |
31.08.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0310-44/2021 |
Vybavenie kuchynky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Muľ NORMA |
31291295 |
|
296,10 € |
31.08.2021 |
|
|
01.10.2021 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
0307-44/2021 |
Poskytnutie služby na prepravu pracovných strojov v zmysle prílohy Objednávky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
234,00 € |
31.08.2021 |
|
|
01.10.2021 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
0309-44/2021 |
Pneuservisné práce:
-Oprava defektu pneumatiky /1ks/ vozidla PO-902DO, cena s DPH 25,20€, /4421/
-Oprava defektu pneumatiky /1ks/ vozidla PO-719AB, cena s DPH 4,90€, /4424/
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
30,10 € |
31.08.2021 |
|
|
01.10.2021 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
48210292 |
Stavebné práce za 7/2021 Rekonš.dopr.spojenia v okr.SK,SP a Jaslo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
31 684,69 € |
31.08.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
47210481 |
ND VT553,V554, VT557, materiál dielňa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
168,50 € |
31.08.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
44210837 |
asfalt.betón-asfaltérska čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
93 525,04 € |
31.08.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
43210875 |
ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MIRAD, s.r.o. |
36653993 |
|
11,04 € |
31.08.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
43210877 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
107,72 € |
31.08.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
48210290 |
STD 8/2021 Zlepš.cezhr.dopravy medzi Malop.vojv. a PSK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
5 724,00 € |
31.08.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
47210488 |
zametacie zariadenie za traktor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Agrokov, spol. s r.o. |
46334831 |
|
3 828,56 € |
31.08.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
44210835 |
STD-III/3179 Veľký Šariš-Medzany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
1 788,00 € |
31.08.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |