41210568 |
elektrina 08/2021 Giraltovce vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
107,05 € |
06.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
41210567 |
elektrina 08/2021 Zborov vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
30,54 € |
06.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
41210566 |
elektrina 08/2021 Bardejov vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
338,46 € |
06.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
44210862 |
servis finišéra BF300P |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NORWIT Slovakia, spol. s r.o. |
31734553 |
|
2 758,97 € |
06.09.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
44210861 |
servis vibrač.valca BW154 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NORWIT Slovakia, spol. s r.o. |
31734553 |
|
791,60 € |
06.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
42210602 |
Záhradná technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEN TECHNIK s.r.o. |
45482284 |
|
4 656,00 € |
06.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
42210614 |
Garančná serv.prehl.trakt.kosačiek KUBOTA - HE 846 CK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
761,52 € |
06.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
44210874 |
zametacie zariadenie s kropením za traktor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Agrokov, spol. s r.o. |
46334831 |
|
3 828,61 € |
06.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
43210900 |
Zametacie zariadenie za traktor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Agrokov, spol. s r.o. |
46334831 |
|
3 828,56 € |
06.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
42210612 |
Strážna služba 8/2021 - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
4 946,11 € |
06.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
42210611 |
Strážna služba 8/2021 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
4 946,11 € |
06.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
42210610 |
Strážna služba 8/2021 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
4 946,11 € |
06.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
42210604 |
El.energia 8/2021 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
68,11 € |
06.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
42210603 |
El.energia 8/2021- HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
308,02 € |
06.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
44210869 |
zrážkové vody-cest.komunikácie Prešov 1.8.-31.8.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
790,49 € |
06.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
44210868 |
zrážkové vody-cest.komunikácie Lipany-1.6.-31.8.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
363,67 € |
06.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
44210867 |
spotreba 8/2021-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
187,82 € |
06.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
44210866 |
spotreba 8/2021-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
97,14 € |
06.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
44210865 |
spotreba 8/2021-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
134,94 € |
06.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
44210864 |
spotreba 8/2021-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
117,59 € |
06.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |