Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0100-R45/2021 Makadam fr, 0/63 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 POĽANA - podielnícke družstvo Jarabina 36473952 324,00 € 01.10.2021 01.10.2021 Ing. Marcel Horváth Riaditeľ SÚC PSK Objednávka
0101-R45/2021 Ochrana rohov Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 3C SYSTEMS s.r.o. 24771627 152,75 € 01.10.2021 01.10.2021 Ing. Marcel Horváth Riaditeľ SÚC PSK Objednávka
0102-R45/2021 Betón C30-37 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Ing. Milan Štupák - IVS 10769676 646,80 € 01.10.2021 01.10.2021 Ing. Marcel Horváth Riaditeľ SÚC PSK Objednávka
0173-R44/2021 Náhradné diely Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOTOSPOL SK s.r.o. 50766350 936,00 € 01.10.2021 01.10.2021 Ing. Marcel Horváth Riaditeľ SÚC PSK Objednávka
0174-R44/2021 Náhradné diely Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOTOSPOL SK s.r.o. 50766350 883,27 € 01.10.2021 01.10.2021 Ing. Marcel Horváth Riaditeľ SÚC PSK Objednávka
0171-R44/2021 Náhradné diely Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 AGRO BILLY s. r. o. 44116578 1 092,14 € 01.10.2021 01.10.2021 Ing. Marcel Horváth Riaditeľ SÚC PSK Objednávka
0175-R44/2021 Náhradné diely Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOTOSPOL SK s.r.o. 50766350 1 404,48 € 01.10.2021 01.10.2021 Ing. Marcel Horváth Riaditeľ SÚC PSK Objednávka
0058-R42/2021 Náhradné diely Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOTOSPOL SK s.r.o. 50766350 1 332,48 € 01.10.2021 01.10.2021 Ing. Marcel Horváth Riaditeľ SÚC PSK Objednávka
0057-R42/2021 Náhradné diely Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOTOSPOL SK s.r.o. 50766350 342,38 € 01.10.2021 01.10.2021 Ing. Marcel Horváth Riaditeľ SÚC PSK Objednávka
0142-R48/2021 GPS na mesiac október Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 GX Solutions a.s. 45232270 1 766,40 € 01.10.2021 01.10.2021 Ing. Marcel Horváth Riaditeľ SÚC PSK Objednávka
0133-R43/2021 Disky a pneumatiky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Ján Lorko JAPA AUTO 40858596 1 247,00 € 01.10.2021 01.10.2021 Ing. Marcel Horváth Riaditeľ SÚC PSK Objednávka
0098-R45/2021 Opakovaná STK Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 PIENSTAV - STK, s.r.o. 36458368 35,00 € 01.10.2021 01.10.2021 Ing. Marcel Horváth Riaditeľ SÚC PSK Objednávka
0172-R44/2021 Brzdový valec Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOTOSPOL SK s.r.o. 50766350 739,40 € 01.10.2021 01.10.2021 Ing. Marcel Horváth Riaditeľ SÚC PSK Objednávka
0129-R43/2021 Čistenie nádrže PHM Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ELKOPLAST Slovakia s.r.o 36851264 561,60 € 01.10.2021 01.10.2021 Ing. Marcel Horváth Riaditeľ SÚC PSK Objednávka
41210644 elektrina 10/2021 Kurima preddavková platba Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 9,00 € 01.10.2021 11.10.2021 Faktúra
41210643 elektrina 10/2021 Becherov preddavková platba Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 9,00 € 01.10.2021 11.10.2021 Faktúra
41210642 elektrina 10/2021 Nižná Polianka preddavková platba Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 7,00 € 01.10.2021 11.10.2021 Faktúra
41210641 elektrina 10/2021 Sveržov preddavková platba Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 7,00 € 01.10.2021 11.10.2021 Faktúra
41210640 elektrina 10/2021 Kurov preddavková platba Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 8,00 € 01.10.2021 11.10.2021 Faktúra
41210639 elektrina 10/2021 Kľušov preddavková platba Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 7,00 € 01.10.2021 11.10.2021 Faktúra