44210962 |
plyn 10/2021-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
150,00 € |
04.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
47210549 |
záloha plyn 10/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 294,00 € |
04.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
46210644 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
306,00 € |
04.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
46210643 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 569,00 € |
04.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0472-43/2021 |
Emisná kontrola PP 471AN |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LAJMEX SLOVAKIA TRADING, spol. s r.o. |
31726712 |
|
38,40 € |
04.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
41210655 |
Hydraulické zdvíhacie zariadenie do dielne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PREMA working s.r.o. |
44305605 |
|
29 952,00 € |
04.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
44210971 |
dopravné služby nákl.motor.vozidlom s hydraul.rukou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
1 638,00 € |
04.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
44210968 |
nájomné-oceľ.fľaše |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
241,16 € |
04.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
44210970 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
883,27 € |
04.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
44210969 |
brity |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
22 409,00 € |
04.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
44210967 |
strážna služba 9/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, a.s. |
31637922 |
|
24 189,12 € |
04.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
43211006 |
Elektrina - vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,56 € |
03.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
42210667 |
Stavebný mat. - c.II/558 Stakčín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
148,44 € |
01.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
42210666 |
Stavebný mat.- c.I/74 Stakčín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
184,20 € |
01.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
41210651 |
zemný plyn 10/2021 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
171,00 € |
01.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
41210650 |
zemný plyn 10/2021 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 964,00 € |
01.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
42210664 |
El.energia 10/21 - meteost.Vyšný Hrušov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
5,00 € |
01.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
42210663 |
El.energia 10/21 - meteost.Nižná Sitnica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
01.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
42210662 |
El.energia 10/21 - meteost.Ubľa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
01.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
42210661 |
El.energia 10/21 - meteost.Radvaň nad Laborcom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
01.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |