47210558 |
elektrická energia meteostanice - Nižný Hrušov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
06.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
46210646 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
72,06 € |
06.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
47210557 |
elektrická energia meteostanice Banské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
06.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
46210645 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
302,17 € |
06.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
47210556 |
elektrická energia meteostanice - Dlhé Klčovo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
06.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
47210555 |
elektrická energia meteostanice - Čierne nad Topľou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
06.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
47210554 |
elektrická energia meteostanice Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
06.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
47210553 |
elektrická energia meteostanice - Detrik |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
06.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
41210664 |
elektrina 09/2021 Giraltovce vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
143,57 € |
06.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
41210663 |
elektrina 09/2021 Zborov vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
23,40 € |
06.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
41210662 |
elektrina 09/2021 Bardejov vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
371,77 € |
06.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
47210565 |
TK VT 553 AI opakovaná |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
23,00 € |
06.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
47210559 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
284,00 € |
06.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
47210552 |
elektrická energia Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
11,12 € |
06.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
47210551 |
elektrická energia Hanušovce n.T. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
40,22 € |
06.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
47210550 |
elektrická energia Vranov nad Topľou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
491,83 € |
06.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
48210338 |
GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
1 766,40 € |
06.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0268-46/2021 |
Technická kontrola vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
54,00 € |
06.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
44210988 |
odstránenie poruchy plyn.kotla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VS CONTROL s.r.o. |
46852549 |
|
221,25 € |
06.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
44210987 |
elektroinšt.materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Eltra -Elmat, s.r.o |
36455253 |
|
15,92 € |
06.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |