43211028 |
oprava mechanizmu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T.S.A., spoločnosť s ručením obmedzeným |
31695566 |
|
288,00 € |
07.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
43211037 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P.A.P. Service, spol. s r.o. |
36459089 |
|
4 641,70 € |
07.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
43211036 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P.A.P. Service, spol. s r.o. |
36459089 |
|
4 641,70 € |
07.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
43211035 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P.A.P. Service, spol. s r.o. |
36459089 |
|
5 883,84 € |
07.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
43211027 |
Odvoz a likvidácia odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatranská odpadová spoločnosť, s.r.o. Žakovce |
36450332 |
|
1 781,20 € |
07.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
43211032 |
Zrážková voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
588,84 € |
07.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
4321O020 |
daň z nehnuteľnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Poprad |
00326470 |
|
6 280,64 € |
07.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
43211030 |
Betónové žľaby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
2 601,60 € |
07.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
43211021 |
Elektrina-vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
922,66 € |
07.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
43211020 |
Elektrina-vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
110,44 € |
07.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
43211019 |
Elektrina-vyúč |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
285,84 € |
07.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
43211018 |
Elektrina-vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
260,08 € |
07.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
43211017 |
Elektrina-vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
239,23 € |
07.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
43211029 |
kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
128,64 € |
07.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
43211016 |
respirátory FFP2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REPRE s.r.o. |
35810122 |
|
384,00 € |
07.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
41210671 |
výmena vykurovacích telies |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Martin Kutný |
37583395 |
|
82,40 € |
07.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0362-44/2021 |
Technické plyny-Acetylén čistý 8kg+Kyslik plynný 200bar, 10,8m3
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
133,50 € |
07.10.2021 |
|
|
19.11.2021 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
0361-44/2021 |
Betón - zmes polosuchá C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
51,66 € |
07.10.2021 |
|
|
19.11.2021 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
0363-44/2021 |
Diamantový rezný kotúč /4428/ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
294,90 € |
07.10.2021 |
|
|
19.11.2021 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
0108-R45/2021 |
Betónový žľab |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
|
4 199,04 € |
07.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |