48210489 |
Propagačné predmety |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TAMPEX Prešov, spol. s r.o. |
36466280 |
|
5 450,50 € |
27.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
48210488 |
Propagačné predmety |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TAMPEX Prešov, spol. s r.o. |
36466280 |
|
3 027,60 € |
27.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
48210484 |
Výpočtová technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
4 862,59 € |
27.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
48210482 |
Servisné práca a počít.komponenty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
2 439,60 € |
27.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
48210486 |
Vyjadrenie k existencii el.vedení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
|
24,00 € |
27.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
48210492 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 106,55 € |
27.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
48210483 |
Vykonanie samohodnotenia účinnosti prijatých bezpeč.opatrení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GAMO a.s. |
36033987 |
|
3 360,00 € |
27.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
44211396 |
motorová nafta-N.Šebastová,Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
17 285,82 € |
27.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
44211395 |
motorová nafta-Lipany,Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
18 567,94 € |
27.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
48210485 |
Dallas kľúč |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
118,80 € |
27.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
43211379 |
Upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
1 692,13 € |
27.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
44211398 |
upratovacie služby 12/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
2 702,60 € |
27.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
41210927 |
brity na snehové radlice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
15 419,00 € |
27.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
43211373 |
prírodná prameň. voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
22,80 € |
27.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
43211378 |
Drvené kamenivo fr. 0/4, 4/8 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
8 033,63 € |
27.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
43211377 |
Drvené kamenivo fr. 4/8 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
7 435,25 € |
27.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
43211375 |
Drvené kamenivo fr. 0/4 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
1 471,77 € |
27.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
43211374 |
Drvené kamenivo fr. 4/8 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
752,67 € |
27.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
44211397 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 199,34 € |
27.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
47210743 |
odborná prehliadka ZZ - zdvihacia brána |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PP-revízie s.r.o. |
44612231 |
|
36,00 € |
27.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |