45210681 |
PD - rek.mosta M6144 (cez potok Kremeň v obci Osturňa) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
|
35860073 |
|
14 892,00 € |
22.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
43211081 |
Valník s hydraulickou rukou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HYCA s.r.o. |
35900008 |
|
61 650,00 € |
22.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
43211080 |
Kontrolná skúška na stavbe |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TPA SPOLOČNOSŤ PRE ZABEZ.KVALITY A INOVÁCIE S.R.O. |
35871164 |
|
178,80 € |
22.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
45210680 |
stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
7 000,00 € |
22.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
43211082 |
sorbčný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Cihý Požiarna ochrana Prešov |
45270970 |
|
719,60 € |
22.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
43211085 |
Asfaltový beton ACo11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 517,24 € |
22.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
43211083 |
Asfaltový beton ACo11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
396,20 € |
22.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
45210679 |
TK SL332AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
65,00 € |
22.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
45210678 |
TK a EK SL503BP, SL734BY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
230,00 € |
22.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
44211054 |
rekonštr.mosta M6687 na ceste II/546 v obci Rokycany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
46 771,92 € |
22.10.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
45210682 |
Rekon. mosta M3582 cez potok Vesné, Šarišské Jatrabie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
61 941,76 € |
22.10.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
48210372 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 321,98 € |
21.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
42210720 |
Kredit PHM od 4.-15.10.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
693,61 € |
21.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
48210370 |
STD 9/2021 Modern.CS medzi PSK a Zakarp.obl.Ukrajiny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
|
35860073 |
|
6 528,00 € |
21.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
47210585 |
Pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
350,40 € |
21.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
44211049 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 925,77 € |
21.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
47210586 |
Stavebný materiál - betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
158,40 € |
21.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
47210584 |
Stavebný materiál - betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
134,64 € |
21.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
45210664 |
Vyúčtovanie PZP SL600BO 01.01.2020-31.12.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
-29,32 € |
21.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
46210689 |
ND, stavebný, ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
270,50 € |
21.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |