44211082 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
4 481,44 € |
29.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
42210731 |
Motorové a prevodové oleje
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
6 329,04 € |
29.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
42210736 |
Revízie a opr.požiarných zariadení - HE ,ML,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ELPO s.r.o. |
36450359 |
|
710,40 € |
29.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
45210728 |
vodné, stočné - ZS SL, 29.9.-27.10.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
34,92 € |
29.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
45210726 |
vodné, stočné, zrážky - AB SL - 29.9.-27.10.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
494,83 € |
29.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
45210723 |
Oprava kotla SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PARGAS s.r.o. |
50827057 |
|
295,40 € |
29.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
46210711 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERRASTROJ, spol. s r.o. |
00643581 |
|
120,79 € |
29.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
46210710 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERRASTROJ, spol. s r.o. |
00643581 |
|
50,89 € |
29.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
42210738 |
Hospod.noviny - predpl. na r. 2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
259,00 € |
29.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
42210729 |
TK - HE 455 AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
23,00 € |
29.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
44211091 |
overenie podpisov na KZ-elim.bezp.rizík III/3177 Sabinov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stanislav Dulina |
06408532 |
|
30,39 € |
29.10.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
45210717 |
upratovacie práce SSV 10/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
581,77 € |
29.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
45210713 |
Materiál pre 4523 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
|
39,32 € |
29.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
42210735 |
ND - HE 777 AC,HE 602 AM,HE 751 AA,HE 956 AD,HE 599 YE,HE 769 AA,HE 347 BA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO BEARINGS s.r.o. |
46096728 |
|
171,83 € |
29.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
45210725 |
Kontrola a čistenie komínov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stanislav Štec - Komin servis |
34651659 |
|
90,00 € |
29.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0272-41/2021 |
Výkaz výmer |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Milan Kapec |
41726871 |
|
280,00 € |
29.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
Ing. Marián Matej |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
43211112 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
213,17 € |
29.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
45210709 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 208,40 € |
29.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
41210720 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
295,80 € |
29.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
44211079 |
preprava asfalt.zmesí-asfalt.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
6 532,80 € |
29.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |