45230756 |
OOPP pre 4527 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
812,68 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
44231322 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
2 571,00 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
44231321 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
105,12 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
44231273 |
D0514-rekonštrukcia čerp.stanice PHL Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
91 503,60 € |
12.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
44231266 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
2 536,84 € |
08.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
44231254 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
6 412,80 € |
06.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
45230778 |
Pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
|
1 529,50 € |
20.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
45230759 |
Vývoz a likvidácia komunálneho odpadu za IV.štvrťrok 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
397,85 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
45230758 |
Výroba a oprava hydraulických hadíc na SL343AB, SL344AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Petrilák Jozef |
10771000 |
|
574,80 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
45230754 |
Rýchlovarná kanvica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mikuláš Kačmár - TAMATEX |
14310112 |
|
30,00 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
43231310 |
Záručný servis a diagnostika vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALD MOBIL s.r.o. |
45950849 |
|
256,98 € |
14.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
44231336 |
čistenie prietočných profilov mostov a ich okolia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MMK, spol. s r.o. |
36471135 |
|
26 984,10 € |
19.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
48230462 |
Znalecký posudok "Dobudovanie cykloinf.Poloniny Trail I.etapa Ulič - Uličské Krivé" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Emil Mati |
0 |
|
1 680,00 € |
19.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
41230808 |
benzín 6.12 - 15.12.2023 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
64,98 € |
19.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
45230776 |
Oprava vyklápania lyžice SL Z 118 - mimoriadna situácia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROTRADE GROUP, spol. s r.o. |
31668861 |
|
272,58 € |
20.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
43231331 |
Servis a oprava sypacej nadstavby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
4 584,57 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
44231338 |
dopravné značky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
328,08 € |
19.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
42230859 |
Oprava ventilov bŕzd ABS HE 932 CJ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JAVA Jaroslav Varga |
34873368 |
|
390,58 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
45230753 |
ZDZ pre 4521 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
2 067,84 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
44231292 |
dopravné značky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
2 076,00 € |
14.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |