Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
41240183 opakovaná EK Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 EKO-AUTO s.r.o. 44998031 35,00 € 26.04.2024 18.05.2024 Faktúra
41240184 TK, EK Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 EKO-AUTO s.r.o. 44998031 184,00 € 26.04.2024 18.05.2024 Faktúra
43240384 motorová nafta Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovnaft, a.s. 31322832 7 646,66 € 29.04.2024 18.05.2024 Faktúra
43240386 špeciálne kvapaliny Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovnaft, a.s. 31322832 192,00 € 29.04.2024 18.05.2024 Faktúra
44240330 kredit PHM Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovnaft, a.s. 31322832 1 777,53 € 06.05.2024 18.05.2024 Faktúra
48240160 Kredit PHM Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovnaft, a.s. 31322832 4 362,72 € 09.05.2024 18.05.2024 Faktúra
46240197 Kredit PHM 16.04.-30.04.2024 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovnaft, a.s. 31322832 1 172,11 € 13.05.2024 18.05.2024 Faktúra
43240370 Prírodné drvené kamenivo Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 KSR - Kameňolomy SR, s.r.o 31559123 9 085,32 € 22.04.2024 18.05.2024 Faktúra
43240373 sanačné malty Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. 34116125 433,68 € 24.04.2024 18.05.2024 Faktúra
45240201 Televízia 05/2024 SSV Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 COMP-SHOP s.r.o. 36800015 10,95 € 06.05.2024 18.05.2024 Faktúra
45240212 Internet 05/2024 SSV Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 COMP-SHOP s.r.o. 36800015 44,40 € 06.05.2024 18.05.2024 Faktúra
45240192 Plastová zábrana Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 PLUTKO, s.r.o. 36580040 1 680,00 € 26.04.2024 18.05.2024 Faktúra
41240187 ZDZ Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 PLUTKO, s.r.o. 36580040 1 680,00 € 26.04.2024 18.05.2024 Faktúra
47240167 plastové zábrany Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 PLUTKO, s.r.o. 36580040 2 520,00 € 30.04.2024 18.05.2024 Faktúra
44240310 dopravné značky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 PLUTKO, s.r.o. 36580040 957,36 € 30.04.2024 18.05.2024 Faktúra
44240311 dopravné značky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 PLUTKO, s.r.o. 36580040 4 200,00 € 30.04.2024 18.05.2024 Faktúra
43240371 náhradný diel Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 KOBIT-SK, s.r.o. 31641440 539,88 € 22.04.2024 18.05.2024 Faktúra
44240298 ND Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 KOBIT-SK, s.r.o. 31641440 1 036,44 € 25.04.2024 18.05.2024 Faktúra
45240195 Oprava sypača Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 KOBIT-SK, s.r.o. 31641440 4 885,94 € 06.05.2024 18.05.2024 Faktúra
45240184 Poplatok za komunálne odpady r.2024 SL Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Mesto St. Ľubovňa 00330167 584,57 € 23.04.2024 18.05.2024 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »