44231314 |
overenie obmedzovača rýchlosti PO 141IJ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
71,40 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
43231313 |
Rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ISPO spol.s.r.o., inžinierske stavby |
17085501 |
|
75 036,53 € |
14.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
44231275 |
stavebný materiál na opravu priepustov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
867,00 € |
12.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
44231272 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
931,40 € |
12.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
47230811 |
armovací lis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
2 500,00 € |
12.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
44231268 |
betón C35/45 (Záhradné, Chmeľovec) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
246,46 € |
11.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
42230828 |
D0644 - Rek.mosta M1402 (558-009) v km 23,184 cez potok pri odb.do obce Jalová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C.M.R. Slovakia, s.r.o |
31721079 |
|
73 702,02 € |
12.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
42230827 |
D0645 - Rek.mosta M512 (č.3886-007 Zboj) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C.M.R. Slovakia, s.r.o |
31721079 |
|
19 621,02 € |
12.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
46230724 |
D0890 - Rekonštrukcia oporného múru na ceste III/3579 Breznička |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C.M.R. Slovakia, s.r.o |
31721079 |
|
44 997,49 € |
12.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
46230723 |
D0890 - Rekonštrukcia oporného múru na ceste III/3579 Breznička |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C.M.R. Slovakia, s.r.o |
31721079 |
|
65 152,68 € |
12.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
43231299 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C.M.R. Slovakia, s.r.o |
31721079 |
|
10 125,73 € |
12.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
43231298 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C.M.R. Slovakia, s.r.o |
31721079 |
|
33 604,73 € |
12.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
42230865 |
Prír.drvené kamenivo 4-8mm - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
13 254,17 € |
19.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
43231303 |
Výkon autorského dozoru |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOPRAVOPROJEKT, a.s. |
31322000 |
|
4 723,20 € |
14.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
42230838 |
Autorský dozor - Rek.m.M2549(II/558-005),most cez Močidlový potok na konci o.Hudcovce - D0362 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOPRAVOPROJEKT, a.s. |
31322000 |
|
4 723,20 € |
13.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
43231291 |
Výkon činnosti autorského dozoru |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOPRAVOPROJEKT, a.s. |
31322000 |
|
6 048,00 € |
11.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
43231330 |
oprava náhradného dielu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Viliam Nemčko FIRMA ŠTART |
30323428 |
|
120,00 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
43231339 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
2 341,51 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
44231259 |
tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
1 068,72 € |
07.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
45230768 |
Vývoz a likvidácia nebezpečného odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PRIM - EKO, s.r.o. |
36517411 |
|
353,18 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |