44211181 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERRASTROJ, spol. s r.o. |
00643581 |
|
180,43 € |
25.11.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0285-45/2021 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
292,38 € |
24.11.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
0288-45/2021 |
dielenský materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ľubomír Kunák - AGRO-LES PREDAJ ND |
30612390 |
|
18,00 € |
24.11.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
0303-45/2021 |
opakovaná STK SL 503 BP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
35,00 € |
25.11.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
0297-45/2021 |
kontrola bŕzd na SL 503 BP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
35,00 € |
25.11.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
0300-45/2021 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
292,00 € |
25.11.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
0306-45/2021 |
stavebný a dielenský materiál, náradie, vodovodná batéria |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ferimex IT spol. s r.o. |
36460010 |
|
136,29 € |
26.11.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
0131-R46/2021 |
Veterný rukáv |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
192,00 € |
20.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
43211319 |
Motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
12 612,20 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
43211318 |
Motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
18 933,26 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
46210855 |
Nafta motorová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
12 610,96 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
47210718 |
nafta benkalor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
12 494,98 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
42210892 |
Motorová nafta - ML,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
12 765,23 € |
13.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
42210891 |
Motorová nafta - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
6 258,64 € |
13.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
48210469 |
Servisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALD MOBIL SL, s.r.o. |
47558750 |
|
48,67 € |
13.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
42210885 |
Stavebný mat.- opr. schodišťa ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
36190381 |
|
669,90 € |
10.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
45210850 |
Akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMOTECH s.r.o. |
52700763 |
|
457,86 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
43211320 |
Lekárske prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
3 427,90 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
46210856 |
Vianočné balíčky - čerpanie SF |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kizová |
43070922 |
|
1 156,00 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
45210837 |
Lekárske prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
2 014,60 € |
13.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |