43221284 |
PHM - kredit |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
954,62 € |
21.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
42220838 |
Kredit PHM od 01.12.-15.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
323,96 € |
20.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
44221180 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 057,98 € |
07.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
45220757 |
Rekonštr.oporných múrov a premostení na ceste III/3110 Malá Franková |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
20 908,24 € |
15.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
45220774 |
Vodné ML 13.9.2022-12.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
5,26 € |
12.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
45220773 |
Vodné, stočné SSV 03.09.-08.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
95,04 € |
21.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
43221271 |
Vodné, stočné, zrážky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
41,93 € |
20.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
43221261 |
Vodné,stočné,zrážky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
1 952,44 € |
16.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
44221192 |
telekom.služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
521,05 € |
12.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
44221160 |
internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,90 € |
05.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
44221214 |
rekonštrukcia mosta M4848 3423-008 Križovany cez potok Križovianka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
98 563,20 € |
19.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
44221168 |
spotreba 11/2022-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
272,36 € |
06.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
44221167 |
spotreba 11/2020-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
1 610,59 € |
06.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
44221166 |
spotreba 11/2022-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
233,04 € |
06.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
44221165 |
spotreba 11/2022-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
203,48 € |
06.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
44221164 |
spotreba 11/2022-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
197,39 € |
06.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
42220834 |
Upratovacie služby 11/2022 - ML,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SOLUTION s.r.o. |
50926799 |
|
1 476,00 € |
20.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
45220764 |
upratovacie práce SSV 11/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SOLUTION s.r.o. |
50926799 |
|
720,00 € |
30.11.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
44221173 |
motorová nafta-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
16 720,03 € |
06.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
44221172 |
motorová nafta-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
16 735,07 € |
06.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |