44211400 |
drva 0/32 Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LOMY, s.r.o. |
44085672 |
|
286,74 € |
27.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
44211399 |
drva 0/32 Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LOMY, s.r.o. |
44085672 |
|
281,44 € |
27.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
48210496 |
Technická podpora IS ORIS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
8 333,27 € |
30.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
41210944 |
elektrina 01/2022 Kurima preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
10,00 € |
29.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
41210943 |
elektrina 01/2022 Becherov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
29.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
41210942 |
elektrina 01/2022 Nižná Polianka preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
29.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
41210941 |
elektrina 01/2022 Sveržov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
29.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
41210940 |
elektrina 01/2022 Kurov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
29.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
41210939 |
elektrina 01/2022 Kľušov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
29.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
48210513 |
Nájom tlačiarne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
308,75 € |
31.12.2021 |
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
44220001 |
nájomné-oceľ.fľaše |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
117,18 € |
31.12.2021 |
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
44220003 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 245,52 € |
31.12.2021 |
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
44220002 |
internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,80 € |
31.12.2021 |
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
48210505 |
Rezačka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Bureš - FULL SERVIS |
36910813 |
|
163,86 € |
30.12.2021 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
48210507 |
Monitorovanie vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
2 086,56 € |
31.12.2021 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
48210506 |
Služby v obl.odpad.hospodárstva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ENVIRO - KIERNOSZOVA, s.r.o. |
52416259 |
|
840,00 € |
31.12.2021 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
48210508 |
Predplatné publikácie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PSDOMOV s.r.o. |
51108178 |
|
66,00 € |
31.12.2021 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
47210757 |
nájom TP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
87,79 € |
31.12.2021 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
47210769 |
stočné z ciest Kladzany a Vranov Mlynská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 444,14 € |
31.12.2021 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
47210768 |
stočné z ciest Vranov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 562,69 € |
31.12.2021 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |