0001-R10/2021 |
Prírodná stolová voda v bareloch |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
17,25 € |
02.02.2021 |
|
|
08.02.2021 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
0015-47/2021 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Unimont - VMS, s.r.o. |
36478067 |
|
201,44 € |
02.02.2021 |
|
|
08.02.2021 |
Ing. Michal Švábik |
cestmajster oblasti |
Objednávka |
0003-R47/2021 |
NaCl |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
26 460,00 € |
04.02.2021 |
|
|
08.02.2021 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
45210003 |
stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
500,00 € |
15.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
45210002 |
stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
1 500,00 € |
05.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
48210003 |
Stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
17 500,00 € |
08.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
48210012 |
Nové verzie Magma HCM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
127,44 € |
18.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
45210008 |
chemický posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
25 689,04 € |
18.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
48210018 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
769,70 € |
27.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
42210008 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
31,67 € |
15.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
46210062 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
-12,38 € |
05.02.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
46210061 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
-13,48 € |
05.02.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
45210018 |
elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
-6,17 € |
27.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
44210035 |
oprav.faktúra 1-12/2020 meteostanice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
-5,52 € |
26.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
43210054 |
Elektrika vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
-1,73 € |
26.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
42210031 |
El.energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
-7,96 € |
26.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
46210029 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
-7,94 € |
26.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
47210014 |
opravná fa elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
-4,49 € |
26.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
41210014 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
-10,70 € |
26.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
45210005 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
201,00 € |
15.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |