43240362 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
120,48 € |
19.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
45240206 |
Mimozáručný servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
919,38 € |
06.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
41240201 |
TK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GOTOM, s.r.o. |
46950290 |
|
60,00 € |
30.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
41240182 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMBET s.r.o. |
51947251 |
|
314,08 € |
26.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
41240195 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMBET s.r.o. |
51947251 |
|
506,57 € |
30.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
46240173 |
Mobilný telefón - M.Sušinová, J.Vaňková, I.Kavuľa, Ing. M.Šott |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
4,00 € |
22.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
45240188 |
Telefónny aparát |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
129,00 € |
23.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
46240164 |
Uloženie odpadu 0,56 t |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SARO Slovakia,s.r.o. |
48136689 |
|
61,03 € |
18.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
46240167 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
70,00 € |
22.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
45240196 |
upratovacie práce SSV apríl 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ATALIAN SK s. r. o. |
44390823 |
|
529,20 € |
06.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
43240391 |
Náklady za poškod. trakč. vedenia výstužou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
579,80 € |
29.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
45240155 |
Sanačné malty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
362,84 € |
05.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
45240161 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
787,44 € |
08.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
45240162 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
309,24 € |
08.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
48240143 |
Záručná servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALD MOBIL s.r.o. |
45950849 |
|
436,30 € |
25.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
48240139 |
WEB hosting |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
D.MEDIA, s.r.o |
36487708 |
|
214,70 € |
25.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
43240310 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
25 245,72 € |
05.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
43240311 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
83 008,06 € |
05.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
48240141 |
Oprava vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
1 122,34 € |
25.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
48240142 |
Oprava vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
177,70 € |
25.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |