Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
47240174 kontrola originality snehová fréza Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 STEKO s.r.o. 44503806 165,00 € 07.05.2024 16.05.2024 Faktúra
44240234 materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOVIR, s.r.o. 36505862 271,58 € 08.04.2024 16.05.2024 Faktúra
44240306 betón C30/37 --most Záhradné Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 EKOPRIM s.r.o. 31710115 610,20 € 30.04.2024 16.05.2024 Faktúra
46240187 Polep vozidla Renault Master - AA032FZ Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 TAMPEX Prešov, spol. s r.o. 36466280 894,00 € 30.04.2024 16.05.2024 Faktúra
42240220 Polep vozidiel Renaul Master Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 TAMPEX Prešov, spol. s r.o. 36466280 894,00 € 30.04.2024 16.05.2024 Faktúra
41240194 olep vozidla Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 TAMPEX Prešov, spol. s r.o. 36466280 894,00 € 30.04.2024 16.05.2024 Faktúra
44240307 polep vozidla Renault Master Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 TAMPEX Prešov, spol. s r.o. 36466280 894,00 € 30.04.2024 16.05.2024 Faktúra
43240392 Polep vozidiel Renault Master Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 TAMPEX Prešov, spol. s r.o. 36466280 894,00 € 30.04.2024 16.05.2024 Faktúra
44240317 I/18-odstránenie bodovej závady Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 KAPING s.r.o. 36655651 49 852,93 € 30.04.2024 16.05.2024 Faktúra
47240170 polep vozidla Renault Master Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 TAMPEX Prešov, spol. s r.o. 36466280 894,00 € 30.04.2024 16.05.2024 Faktúra
45240205 Polep vozidiel Renault Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 TAMPEX Prešov, spol. s r.o. 36466280 894,00 € 06.05.2024 16.05.2024 Faktúra
44240273 ND Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOTOSPOL SK s.r.o. 50766350 621,60 € 17.04.2024 16.05.2024 Faktúra
44240275 ND Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOTOSPOL SK s.r.o. 50766350 113,40 € 17.04.2024 16.05.2024 Faktúra
41240172 náhradné diely Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOTOSPOL SK s.r.o. 50766350 180,60 € 19.04.2024 16.05.2024 Faktúra
41240173 náhradné diely Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOTOSPOL SK s.r.o. 50766350 382,50 € 19.04.2024 16.05.2024 Faktúra
44240288 ND Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOTOSPOL SK s.r.o. 50766350 113,70 € 22.04.2024 16.05.2024 Faktúra
44240296 ND Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOTOSPOL SK s.r.o. 50766350 745,20 € 25.04.2024 16.05.2024 Faktúra
43240414 Prístup na internet Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 SiNET Telecom s.r.o. 31661564 120,00 € 06.05.2024 16.05.2024 Faktúra
44240301 pneuservisné práce POZ099 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 M-PROTEKTOR, s.r.o. 36470449 74,40 € 26.04.2024 16.05.2024 Faktúra
44240302 pneuservisné práce PO 585HF, POZ492 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 M-PROTEKTOR, s.r.o. 36470449 149,60 € 26.04.2024 16.05.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »