43231387 |
Upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
1 742,40 € |
27.12.2023 |
|
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
42230891 |
Upratovacie služby 12/2023 - ML,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
999,60 € |
27.12.2023 |
|
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
45230702 |
Lekárske prehliadky SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
2 860,00 € |
30.11.2023 |
|
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
44231381 |
likvidácia zmesového komunál.odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
974,40 € |
27.12.2023 |
|
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
43231388 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERAVA, s.r.o. |
44644329 |
|
6 294,24 € |
27.12.2023 |
|
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
43231394 |
priemyseľná soľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
15 738,61 € |
28.12.2023 |
|
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
44231383 |
chem.posypový materiál-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
37 346,38 € |
28.12.2023 |
|
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
45230788 |
Chem.posyp.mat. NaCl SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
37 992,00 € |
28.12.2023 |
|
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
44231382 |
chem.posypový materiál-Chmin.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
26 027,28 € |
28.12.2023 |
|
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
44231380 |
chemický posyp.materiál-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
71 809,10 € |
27.12.2023 |
|
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
43231390 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
189,60 € |
28.12.2023 |
|
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
43231389 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 870,80 € |
27.12.2023 |
|
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
44231385 |
servisná prehliadka PO 518HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
324,62 € |
28.12.2023 |
|
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
48230475 |
EuroVelo 11 - PD pre účely výstavby cyklotrás Haniska,Kendice,Drien.Nová Ves,Janovík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ISPO spol.s.r.o., inžinierske stavby |
17085501 |
|
41 607,50 € |
22.12.2023 |
|
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
46230769 |
Zabezpečenie strážnej služby 12/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
6 785,28 € |
28.12.2023 |
|
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
4323O026 |
Odvoz komunál. odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Štrba |
00326615 |
|
137,50 € |
28.12.2023 |
|
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
43231385 |
Servisná prehliadka s výmenou prevádzk. kvapalín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPEDOX, s.r.o. |
47505915 |
|
2 573,21 € |
27.12.2023 |
|
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
43231386 |
tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
4 037,52 € |
27.12.2023 |
|
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
44231384 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
39,12 € |
28.12.2023 |
|
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
43231395 |
Posypová soľ MgCl 2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROMAR spol. s r.o. |
36216054 |
|
13 680,00 € |
28.12.2023 |
|
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |