43221274 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
9 220,61 € |
20.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
43221273 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
9 345,02 € |
20.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
48220484 |
servisná prehliadka PO 485HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALD MOBIL SL, s.r.o. |
47558750 |
|
358,61 € |
28.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
44221204 |
drevené snehové zábrany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TATRAPENTA s,r,o |
50137620 |
|
5 616,00 € |
15.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
41220765 |
upratovanie 12/2022 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
632,08 € |
30.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
46220792 |
Upratovacie služby Stropkov 12/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
825,91 € |
28.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
41220761 |
vyprostenie vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak assistance,s.r.o. |
50747282 |
|
1 620,00 € |
27.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
41220760 |
vyprostenie vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak assistance,s.r.o. |
50747282 |
|
2 520,00 € |
27.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
41220764 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pavol Bednár |
47346221 |
|
428,70 € |
28.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
41220738 |
vyprostenie vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Milan Podlesný |
41552822 |
|
1 188,00 € |
19.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
41220736 |
propán-bután |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Gas BJ s.r.o. |
47458976 |
|
378,00 € |
19.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
44221163 |
preventívne prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
3 178,30 € |
05.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
41220748 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
157,58 € |
20.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
45220752 |
Oprava zapaľovanie krovinorezu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
98,00 € |
14.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
45220749 |
ND na elektrocentrálu Kawasaki |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
256,37 € |
14.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
48220485 |
Servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PST Service s.r.o. |
46356711 |
|
739,54 € |
29.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
46220791 |
Elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
1 436,87 € |
28.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
46220790 |
Spojovací materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
396,50 € |
28.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
44221244 |
prezutie pneumatík POP 601AD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
28,40 € |
22.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
44221235 |
servis pneumatík vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
123,36 € |
21.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |