44221233 |
prezutie pneumatík vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
428,32 € |
21.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
45220768 |
ND na SL565AL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
263,76 € |
20.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
45220766 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
849,24 € |
20.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
43221275 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
29,90 € |
20.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
43221278 |
spojovací materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
688,29 € |
21.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
44221264 |
správny poplatok za rozhodnutie o uvedení priestorov do prevádzky -Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
00610992 |
|
25,00 € |
29.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
44221263 |
správny poplatok za rozhodnutie o uvedení priestorov do prevádzky -Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
00610992 |
|
25,00 € |
29.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
44221262 |
správny poplatok za rozhodnutie o uvedení priestorov do prevádzky -N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
00610992 |
|
25,00 € |
29.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
44221261 |
správny poplatok za rozhodnutie o uvedení priestorov do prevádzky -Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
00610992 |
|
25,00 € |
29.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
44221260 |
správny poplatok za rozhodnutie o uvedení priestorov do prevádzky -Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
00610992 |
|
25,00 € |
29.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
41220758 |
software Office 2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ever s.r.o. |
36492370 |
|
262,80 € |
27.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
44221248 |
softwer Office 2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ever s.r.o. |
36492370 |
|
262,80 € |
27.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
43221296 |
softwer |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ever s.r.o. |
36492370 |
|
262,80 € |
27.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
47220714 |
Nájom TP - kýslik |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
66,43 € |
27.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
44221156 |
nájomné-oceľ.fľaše |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
309,17 € |
02.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
43221289 |
oprava mechanizmu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOMS-SK s.r.o. |
36621323 |
|
432,00 € |
21.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
43221307 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
195,98 € |
29.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
43221302 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
19,60 € |
28.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
43221262 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
82,20 € |
16.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
44221256 |
odbor.stanoviská k PD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
11,50 € |
27.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |