43221338 |
Nájomné za fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
169,92 € |
31.12.2022 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
45220806 |
ZÚC traktorom č.4008 Osturňa pamiatková rez.SSV 21.12.-31.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Kosturák |
53166248 |
|
1 600,50 € |
31.12.2022 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
45220805 |
ZÚC traktorom Ždiar- Osturňa pamiatková rezervácia /KK/ 21.12..-31.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Kosturák |
53166248 |
|
3 580,50 € |
31.12.2022 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
47220734 |
zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
211,34 € |
31.12.2022 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
41220774 |
0,96 t (I/21) zneškodnenie odpadu za 12/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
102,31 € |
31.12.2022 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
41220783 |
servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEATRANS s.r.o. |
52546691 |
|
34,80 € |
31.12.2022 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
44221296 |
meteostanica Š.Bohdanovce-vyúčtovanie 1.1.-31.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-2,04 € |
30.12.2022 |
|
|
04.02.2023 |
|
|
Faktúra |
44221295 |
meteostanica N.Slavkov-vyúčtovanie 1.1.-31.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-2,26 € |
30.12.2022 |
|
|
04.02.2023 |
|
|
Faktúra |
44221294 |
meteostanica Hermanovce-vyúčtovanie 1.1.-31.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-3,53 € |
30.12.2022 |
|
|
04.02.2023 |
|
|
Faktúra |
44221293 |
meteostanica Tulčík-vyúčtovanie 1.1.-31.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-156,28 € |
30.12.2022 |
|
|
04.02.2023 |
|
|
Faktúra |
44221292 |
meteostanica Lúčina-vyúčtovanie 1.1.-31.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-1,04 € |
30.12.2022 |
|
|
04.02.2023 |
|
|
Faktúra |
44221291 |
meteostanica Široké-vyúčtovanie 1.1.-31.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-1,08 € |
30.12.2022 |
|
|
04.02.2023 |
|
|
Faktúra |
44221287 |
propán bután N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
72,00 € |
30.12.2022 |
|
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
45220818 |
Elektrická energia meteostanica ML - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
0,10 € |
31.12.2022 |
|
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
44221290 |
meteostanica Drienica-vyúčtovanie 1.1.-31.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-2,24 € |
30.12.2022 |
|
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
45220817 |
Elektrická energia meteostanica Šarišské Jastrabie - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-1,94 € |
31.12.2022 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
45220816 |
Elektrická energia meteostanica Šambron - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-0,17 € |
31.12.2022 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
45220815 |
Elektrická energia ML - vyúčtovacie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-134,60 € |
31.12.2022 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
42220875 |
Motorová nafta - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
14 860,39 € |
30.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
42220874 |
Motorová nafta - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
7 446,49 € |
30.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |