0005-R42/2024 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 397,10 € |
23.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
Ing. Stanislav Harčarík |
prevádzkový riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
0005-41/2024 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
230,18 € |
24.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Ing. Milan Paľa |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
0007-41/2024 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
297,60 € |
24.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Ing. Milan Paľa |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
0008-42/2024 |
Náhradné diely HE 401 BH |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
83,10 € |
24.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
43240016 |
Orez stromov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TATRAPENTA s,r,o |
50137620 |
|
12 291,25 € |
15.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
47230863 |
zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
183,02 € |
08.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
46240008 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
608,00 € |
18.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
43240021 |
Pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Vosovič PNEUVOSOVIČ |
32396139 |
|
369,67 € |
18.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
43240009 |
Asfaltová zmes |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
2 496,00 € |
09.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
43240017 |
oprava vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Viliam Nemčko FIRMA ŠTART |
30323428 |
|
180,00 € |
15.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
46240007 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
99,07 € |
18.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
42240009 |
Pracovné a ochranné odevy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
23,64 € |
18.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
47230859 |
zásobníkový elektrický ohrievač |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ondřej Fober - FOBER |
34331956 |
|
125,95 € |
05.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
43240019 |
oprava vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
374,76 € |
18.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
46240005 |
Kredit PHM 01.01.-15.01.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
265,54 € |
18.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
43240020 |
Oprava hadíc a príslušenstva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
640,01 € |
18.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
42240010 |
Telek.popl.za mobily a meteostanice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
323,84 € |
19.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
46240006 |
Telekom. poplatky Orange |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
263,77 € |
18.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
43231438 |
Elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 238,53 € |
15.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
43231437 |
Elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 361,70 € |
15.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |