42230049 |
Strážna služba 1/2023 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
6 696,00 € |
07.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
47230050 |
Strážna služba 01/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
6 696,00 € |
08.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
46230014 |
Vrecia LDPE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DUOPACK SLOVAKIA s.r.o. |
47977892 |
|
414,00 € |
26.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
42230023 |
Stravovacie karty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 045,29 € |
30.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
43230094 |
Hovory z pevných liniek |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
97,42 € |
08.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
46230042 |
Internet Stropkov 01/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,93 € |
09.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
46230041 |
Internet Šemetkovce 01/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,00 € |
09.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
42230055 |
Popl.za int.meteostanica Príslop 1/23 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17,90 € |
08.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
43230016 |
Nájomné za fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
166,86 € |
20.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
43230010 |
murárske náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MPL TRADING spol. s r.o. |
31388639 |
|
24,16 € |
18.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
42230035 |
PD - D0741 Rek.mosta č.M2674 (III/3828-003), cez bezmenný potok v obci Baškovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Prodosing, s.r.o. |
36465992 |
|
28 535,64 € |
02.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
42230034 |
PD - D0739 Rek.mosta č.M701 (II567-008), cez potok Vilačok obec Svetlice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Prodosing, s.r.o. |
36465992 |
|
32 949,80 € |
02.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
47230020 |
Špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
730,84 € |
31.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
43230027 |
špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
1 819,20 € |
25.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
46230034 |
Čistiace potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
698,33 € |
03.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
43230037 |
pitný režim |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Agrokarpaty s.r.o. |
31679935 |
|
248,21 € |
27.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
43230026 |
PD Rekonštrukcia križovatky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
4road s.r.o. |
45661111 |
|
53 286,00 € |
24.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0026-41/2023 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
26,68 € |
16.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
Ing. Marián Matej |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
0025-41/2023 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
66,69 € |
16.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
Ing. Marián Matej |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
0022-R43/2023 |
Výmena turba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
1 422,00 € |
17.02.2023 |
|
|
18.02.2023 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |