4122O001 |
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za obdobie 1.1. - 31.12.2022, 1. splátka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Giraltovce |
00321982 |
|
51,05 € |
19.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
41220007 |
benzín 5.1. - 15.1.2021 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
73,10 € |
24.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
41220009 |
mobilné služby a GPS 12/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
271,80 € |
24.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0024-41/2022 |
Náhradný diel - nadstavba SK8 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
99,96 € |
11.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
Ing. Marián Matej |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
0025-41/2022 |
Oprava palubného počítača MERCEDES |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEATRANS s.r.o. |
52546691 |
|
273,00 € |
11.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
Ing. Marián Matej |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
0033-R43/2022 |
Diagnostika ABS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPEDOX, s.r.o. |
47505915 |
|
1 901,65 € |
14.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
0019-R10/2022 |
Prvá záručná prehliadka štiepkovačov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ETIKO s. r. o. |
47129671 |
|
1 729,80 € |
14.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
0027-R44/2022 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
449,60 € |
14.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
0010-R41/2022 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 021,04 € |
14.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
0027-41/2022 |
Oprava servoriadenia MERCEDES |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEATRANS s.r.o. |
52546691 |
|
295,80 € |
15.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
Ing. Marián Matej |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
48220032 |
Vyprac.stanoviska k stavbe |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA |
31966977 |
|
60,34 € |
07.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
44220058 |
motorová nafta-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
6 107,45 € |
31.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
45220032 |
Nafta SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
12 196,06 € |
31.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
43220058 |
motorová nafta zimná |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
12 230,76 € |
31.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
43220057 |
motorová nafta zimná |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
6 191,16 € |
31.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
45220013 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
14,52 € |
17.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
44220027 |
ND+olej podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CM Slovakia, spol. s r.o. |
44047622 |
|
190,30 € |
21.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
46220016 |
Ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
258,38 € |
28.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
46220010 |
Elektroinštalačný, ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
118,00 € |
26.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
46220009 |
Prevádzkové zariadenie, elektroinštalačný a ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
273,38 € |
26.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |