44220042 |
poistenie zodpoved.za škodu spôsob.prevádz.činnosťou 9.2.-8.5.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
807,68 € |
27.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
41220017 |
zemný plyn preddavok 02/2022 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
237,00 € |
01.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
41220016 |
zemný plyn preddavok 02/2022 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 635,00 € |
01.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
45220030 |
PZP prevádzkovou činnosťou 9.2.-8.5.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
432,56 € |
31.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
41220010 |
poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou 9.2.2022 - 8.5.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
549,00 € |
24.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
46220007 |
Poistenie zodpovednosti za škodu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
499,47 € |
24.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
42220017 |
Poist.zodpov.za škodu spôs.prev.činnosťou od 9.2.22 - 8.5.22 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
714,96 € |
24.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
43220043 |
Poist zodpov. za škodu spôsob. prev. činnosťou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
791,86 € |
24.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
47220011 |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
436,28 € |
24.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
41220028 |
elektrina 02/2022 Kurima preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
10,00 € |
01.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
41220027 |
elektrina 02/2022 Becherov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
01.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
41220026 |
elektrina 02/2022 Nižná Polianka preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
01.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
41220025 |
elektrina 02/2022 Sveržov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
01.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
41220024 |
elektrina 02/2022 Kurov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
01.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
41220023 |
elektrina 02/2022 Kľušov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
01.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
41220022 |
elektrina 02/2022 Bardejov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
01.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
41220021 |
elektrina 02/2022 Smilno preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
01.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
41220020 |
elektrina 02/2022 Obručné preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
01.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
41220019 |
elektrina 02/2022 Fijaš preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
11,00 € |
01.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
41220018 |
elektrina 02/2022 Giraltovce preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
54,00 € |
01.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |