0002-45/2021 |
stravné poukážky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
500,00 € |
05.01.2021 |
|
|
02.02.2021 |
Ing. Jozef Kosturko |
hlavný odborný ekonóm financovania |
Objednávka |
0003-45/2021 |
STK a EK SL 503 BP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
103,00 € |
07.01.2021 |
|
|
02.02.2021 |
Ing. Jozef Kosturko |
majster dopravy a dielne |
Objednávka |
0004-45/2021 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
164,56 € |
07.01.2021 |
|
|
02.02.2021 |
Ing. Jozef Kosturko |
majster dopravy a dilene |
Objednávka |
46210006 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
138,00 € |
19.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
46210020 |
Retransmisia TV programov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Službyt s.r.o |
31675361 |
|
108,00 € |
26.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
44210036 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
662,22 € |
27.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
47210017 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
886,15 € |
27.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
42210023 |
PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
376,34 € |
25.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
46210019 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
950,91 € |
26.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
41210008 |
PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
160,13 € |
20.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
43210006 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
4 941,48 € |
11.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
46210003 |
Stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 250,00 € |
11.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
46210001 |
Stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 750,00 € |
08.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
41210002 |
stravné poukážky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
5 000,00 € |
08.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
47210002 |
poplatok mobily |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
212,72 € |
12.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
46210004 |
Telekomunikačné poplatky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
339,52 € |
14.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
43210005 |
Telekom. popl. mobily |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
428,21 € |
07.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
43210004 |
prenájom nebyt. priestorov-1/2021 P. Pole |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marta Oberhauserová |
53333993 |
|
1 023,00 € |
12.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0032-43/2021 |
Náhradné diely - PP 155CF, PP 236YG, PP 619BS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
159,11 € |
28.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
0034-43/2021 |
Motorová nafta - cestmajsterstvo T. Štrba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
5 085,00 € |
28.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |