41210024 |
elektrina 01/2021 Giraltovce preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
30,00 € |
28.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
44210056 |
záloh.platba--meteostanica Tulčík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
29.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
44210055 |
záloh.platba--meteostanica Nižný Slavkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
29.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
44210054 |
záloh.platba--meteostanica Šarišské Bohdanovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
29.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
44210053 |
záloh.platba--meteostanica Hermanovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
29.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
44210052 |
záloh.platba--meteostanica Široké |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
29.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
44210051 |
záloh.platba--meteostanica Lúčina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
29.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
44210050 |
záloh.platba--meteostanica Ruská N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
29.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
45210036 |
elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
39,00 € |
29.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
45210035 |
elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
29.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
44210049 |
záloh.platba--meteostanica Drienica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
29.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
45210034 |
elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
29.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
45210033 |
elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
29.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0002-R47/2021 |
NaCl |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
17 640,00 € |
28.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
0012-47/2021 |
Spojovací materiál ku britom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
170,00 € |
28.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
Ing. Michal Švábik |
vedúci dopravy a dielne |
Objednávka |
0013-47/2021 |
Motorová nafta pre oblasť Vranov.T. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
9 823,00 € |
29.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
Ing. Michal Švábik |
Vedúci dopravy a dielne |
Objednávka |
0006-47/2021 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
226,34 € |
25.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
Ing. Michal Švábik |
vedúci dopravy a dielne |
Objednávka |
0007-47/2021 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
184,30 € |
25.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
Ing. Michal Švábik |
vedúci dopravy a dielne |
Objednávka |
0008-47/2021 |
Stravné poukážky pre oblasť Vranov n.T. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
5 000,00 € |
26.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
Ing. Michal Švábik |
odb. referent účtovníctva |
Objednávka |
0010-47/2021 |
Špeciálne kvapaliny HHS 2000 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
280,01 € |
27.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
Ing. Michal Švábik |
vedúci dopravy a dielne |
Objednávka |