0094-R44/2021 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
24 852,00 € |
02.07.2021 |
|
|
03.07.2021 |
Ing. Marcel Horváth |
riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
42210534 |
Dodávkové vozidlo Peugeot Boxer |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PGT, s.r.o. |
36483516 |
|
24 759,60 € |
05.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
46210510 |
Dodávkové vozidlo Peugeot Boxer |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PGT, s.r.o. |
36483516 |
|
24 759,60 € |
05.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
41210492 |
Dodávkové vozidlo Peugeot Boxer |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PGT, s.r.o. |
36483516 |
|
24 759,60 € |
05.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
43210782 |
Dodávkové vozidlo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PGT, s.r.o. |
36483516 |
|
24 759,60 € |
09.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
45210495 |
Dodávkové vozidlo Peugeot Boxer |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PGT, s.r.o. |
36483516 |
|
24 759,60 € |
10.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
44210848 |
strážna služba 8/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, a.s. |
31637922 |
|
24 646,75 € |
02.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
47210678 |
asfaltová zmes AC 11- cesta III/3733 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
24 643,28 € |
30.11.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0052-R41/2021 |
Lomový kameň |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IS-LOM, s.r.o., Maglovec |
31720803 |
|
24 624,00 € |
17.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
41210532 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
24 547,43 € |
27.08.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
44211420 |
chemický posyp.materiál- Lipany,Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
24 401,97 € |
31.12.2021 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0095-R44/2021 |
Motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
24 288,00 € |
07.07.2021 |
|
|
08.07.2021 |
Ing. Stanislav Harčarík |
námestník riaditeľa pre prevádzku |
Objednávka |
44210378 |
strážna služba 4/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, a.s. |
31637922 |
|
24 254,50 € |
03.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
43211265 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IZOLEX BAU s.r.o. |
31721770 |
|
24 194,23 € |
03.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
44210967 |
strážna služba 9/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, a.s. |
31637922 |
|
24 189,12 € |
04.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
48210425 |
Stavebné práce za 9/ 2021 Rekonš.dopr.spojenia v ok.SK,SP a Jaslo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
24 178,96 € |
26.10.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
46210537 |
Oporný múr na ceste III/3552 Belejovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
24 156,38 € |
31.08.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
43210945 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IZOLEX BAU s.r.o. |
31721770 |
|
24 055,85 € |
20.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
43210033 |
chemický posyp. materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
23 970,54 € |
21.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
44211107 |
rekonštrukcia mosta 3179-004 Veľký Šariš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IZOLEX BAU s.r.o. |
31721770 |
|
23 806,99 € |
03.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |