41210918 |
Rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Doprastav, a.s. |
31333320 |
|
28 990,30 € |
21.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
41210607 |
Rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Doprastav, a.s. |
31333320 |
|
28 838,88 € |
22.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
44211271 |
rekonštr.mosta M6687 na ceste II/546 v obci Rokycany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
28 787,27 € |
08.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
44211314 |
Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3452 Gregorovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
28 720,16 € |
16.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
48210067 |
Stavebné práce za 02/2021 Zlepš.dopr.napojenia okr.Jaslo-BJ-SK na TENT koridor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Doprastav, a.s. |
31333320 |
|
28 641,32 € |
12.03.2021 |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
46210165 |
Chemický posypový materiál NaCl |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
27 959,40 € |
25.03.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
43211397 |
Priemyselná soľ NaCl |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
27 915,84 € |
31.12.2021 |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
41210729 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
27 691,86 € |
29.10.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
46210413 |
Asfaltový betón ACo 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
27 632,44 € |
30.06.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
41210631 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
27 587,23 € |
29.09.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
41210357 |
rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
27 445,28 € |
23.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
41210611 |
rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C.M.R. Slovakia, s.r.o |
31721079 |
|
27 213,35 € |
23.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
43210720 |
obaľov. drva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
27 108,65 € |
16.07.2021 |
|
|
07.08.2021 |
|
|
Faktúra |
44211074 |
oprava vozovky I/21 Šarišský Štiavnik-Rakovčík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
27 020,63 € |
27.10.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
44210892 |
rekonštrukcia mosta 3188-002 Rožkovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IZOLEX BAU s.r.o. |
31721770 |
|
26 975,12 € |
16.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
48210147 |
Stavebné práce 4/2021 "Moder.CS medzi PSK a Zakar.ob.Ukrajiny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
26 678,97 € |
13.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
43211192 |
posypová soľ na báze MgCL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
26 645,76 € |
22.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
41210265 |
rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
26 626,45 € |
13.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
47210027 |
ostránenie systémových porúch AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
26 624,71 € |
28.01.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
47210067 |
chemický posypový materiál - soľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
26 537,62 € |
15.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |