44211285 |
Odstránenie bodovej závady na ceste III/3182, Sabinov-Červená voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
38 122,27 € |
13.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
44211368 |
Odstránenie nevyhovojúceho stavu na ceste III/3173 a III/3193 v obci Torysa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C.M.R. Slovakia, s.r.o |
31721079 |
|
38 042,81 € |
22.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
44211276 |
rekonštrukcia priepustov na cestách III. triedy-2.etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
37 891,34 € |
09.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
48210348 |
Stavebné práce za 8/2021 Rekonš.dopr.spojenia v okr.SK,SP a Jaslo NEOV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
37 862,86 € |
11.10.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
42210065 |
Chem.posypový mat. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
37 857,20 € |
08.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
41210840 |
Rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Doprastav, a.s. |
31333320 |
|
37 305,18 € |
06.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
44210025 |
chemický posypový materiál-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
37 245,10 € |
25.01.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
43211284 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
37 213,51 € |
08.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
41210381 |
bezpečnostné zariadenia - zvodidlá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HAKOM s.r.o. |
36000124 |
|
37 008,94 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
41210795 |
Rekonštrukcia priepustu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
36 558,62 € |
29.11.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
43211186 |
Výstavba skládky CHPM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GMT projekt, spol. s.r.o. |
36484971 |
|
36 193,61 € |
22.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
41210868 |
Modernizácia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Doprastav, a.s. |
31333320 |
|
35 884,80 € |
10.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
43211383 |
posypová soľ na báze MgCL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
35 584,94 € |
28.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
44211340 |
CSS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
35 485,80 € |
17.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
45210416 |
rekonštrukcia mostného objektu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
35 451,18 € |
30.06.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
47210066 |
chemický posypový materiál - soľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
35 412,30 € |
15.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
42210086 |
Chem.posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
35 280,00 € |
15.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0004-R47/2021 |
Posypová soľ NaCl |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
35 280,00 € |
08.02.2021 |
|
|
09.02.2021 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
48210421 |
Stavebné práce 10/2021 Modern.CS Pien.nár.parkov 3 etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
35 000,68 € |
24.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
43211297 |
PD Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOPRAVOPROJEKT, a.s. |
31322000 |
|
34 796,40 € |
10.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |