41240042 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-7,76 € |
16.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
43240130 |
Elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-5,71 € |
16.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0077-41/2024 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
0,00 € |
15.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
Ing. Milan Paľa |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
41240064 |
MPV - výkup pozemkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Šiba |
00322652 |
|
1,00 € |
26.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
48240046 |
Mobilný telefón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1,00 € |
29.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
43240302 |
prenájom pozemku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Brutovce |
00328979 |
|
1,00 € |
02.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
45230795 |
Nájom plynových fliaš december 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
2,27 € |
05.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
45240169 |
Prenájom výdajníkov vody |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
2,88 € |
15.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
41240080 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Kľušov |
00322113 |
|
3,00 € |
05.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0051-45/2024 |
spojovací materiál na most I. triedy (Hraničné) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ferimex IT spol. s r.o. |
36460010 |
|
3,60 € |
11.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
45240177 |
Spojovací materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ferimex IT spol. s r.o. |
36460010 |
|
3,60 € |
15.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
41240092 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3,88 € |
14.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
41240102 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3,88 € |
14.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
46240173 |
Mobilný telefón - M.Sušinová, J.Vaňková, I.Kavuľa, Ing. M.Šott |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
4,00 € |
22.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
41240098 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,16 € |
14.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
43240238 |
Elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,16 € |
18.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
41240051 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,16 € |
16.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
41240146 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,16 € |
12.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
41240152 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,16 € |
12.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
41240156 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,16 € |
12.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |