Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
41240042 elektrina Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -7,76 € 16.02.2024 20.03.2024 Faktúra
43240130 Elektrika vyúčtovanie Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -5,71 € 16.02.2024 20.03.2024 Faktúra
0077-41/2024 Náhradné diely Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOTOSPOL SK s.r.o. 50766350 0,00 € 15.05.2024 18.05.2024 Ing. Milan Paľa oblastný riaditeľ Objednávka
41240064 MPV - výkup pozemkov Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Obec Šiba 00322652 1,00 € 26.02.2024 13.03.2024 Faktúra
48240046 Mobilný telefón Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Orange Slovensko, a.s. 35697270 1,00 € 29.02.2024 15.03.2024 Faktúra
43240302 prenájom pozemku Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Obec Brutovce 00328979 1,00 € 02.04.2024 20.04.2024 Faktúra
45230795 Nájom plynových fliaš december 2023 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 2,27 € 05.01.2024 23.01.2024 Faktúra
45240169 Prenájom výdajníkov vody Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Minerálne vody, a.s. 31711464 2,88 € 15.04.2024 26.04.2024 Faktúra
41240080 MPV Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Obec Kľušov 00322113 3,00 € 05.03.2024 27.03.2024 Faktúra
0051-45/2024 spojovací materiál na most I. triedy (Hraničné) Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Ferimex IT spol. s r.o. 36460010 3,60 € 11.04.2024 13.04.2024 Ing. Jozef Kosturko oblastný riaditeľ Objednávka
45240177 Spojovací materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Ferimex IT spol. s r.o. 36460010 3,60 € 15.04.2024 20.04.2024 Faktúra
41240092 elektrina Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3,88 € 14.03.2024 09.04.2024 Faktúra
41240102 elektrina Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3,88 € 14.03.2024 09.04.2024 Faktúra
46240173 Mobilný telefón - M.Sušinová, J.Vaňková, I.Kavuľa, Ing. M.Šott Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Orange Slovensko, a.s. 35697270 4,00 € 22.04.2024 18.05.2024 Faktúra
41240098 elektrina Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4,16 € 14.03.2024 09.04.2024 Faktúra
43240238 Elektrika vyúčtovanie Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4,16 € 18.03.2024 10.04.2024 Faktúra
41240051 elektrina Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4,16 € 16.02.2024 13.03.2024 Faktúra
41240146 elektrina Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4,16 € 12.04.2024 11.05.2024 Faktúra
41240152 elektrina Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4,16 € 12.04.2024 11.05.2024 Faktúra
41240156 elektrina Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4,16 € 12.04.2024 11.05.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »