Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
45230810 Zemný plyn ML - vyúčtovanie 01.01.-31.12.2023 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -2 355,64 € 15.01.2024 16.02.2024 Faktúra
42230922 Vyučt.zemného plynu 12/2023 - ST Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -2 114,28 € 15.01.2024 16.02.2024 Faktúra
43240251 Zemný plyn Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -1 879,89 € 08.03.2024 23.03.2024 Faktúra
42230920 Vyučt.zemného plynu 12/2023 - HE Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -1 462,42 € 15.01.2024 16.02.2024 Faktúra
44231398 plyn 12/2023-Chm.N.Ves Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -767,03 € 15.01.2024 30.01.2024 Faktúra
44240189 PZP 1.1.-31.3.2024 -nespotrebované Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 -227,90 € 13.03.2024 05.04.2024 Faktúra
42230921 Vyučt.zemného plynu 12/2023 - ML Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -184,58 € 15.01.2024 16.02.2024 Faktúra
48240055 Dobropis - Poplatok za vyjadrenie Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 SPP - distribúcia, a.s. 35910739 -96,00 € 26.02.2024 05.03.2024 Faktúra
48240054 Dobropis - Poplatok za vyjadrenie Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 SPP - distribúcia, a.s. 35910739 -96,00 € 26.02.2024 05.03.2024 Faktúra
48240053 Dobropis - Poplatok za vyjadrenie Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 SPP - distribúcia, a.s. 35910739 -96,00 € 27.02.2024 05.03.2024 Faktúra
48240074 Dobropis - Poplatok za vyjadrenie Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 SPP - distribúcia, a.s. 35910739 -96,00 € 13.03.2024 20.03.2024 Faktúra
48240155 Dobropis - ručný značkovací vozík Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Manutan Slovakia s.r.o. 35885815 -80,88 € 07.05.2024 10.05.2024 Faktúra
48240045 Dobropis - PZP od 1.1.-31.3.2024 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 -37,27 € 13.03.2024 05.04.2024 Faktúra
48240076 Dobropis - Poplatok za vydanie stanoviska Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 SPP - distribúcia, a.s. 35910739 -31,20 € 15.03.2024 22.03.2024 Faktúra
48240133 Dobropis - Vyjadrenie k PD Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 -23,00 € 18.04.2024 14.05.2024 Faktúra
48240134 Dobropis - Vyjadrenie k PD Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 -23,00 € 18.04.2024 14.05.2024 Faktúra
47240077 Dobropis k fa 47240054 - čistič paliva Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. 36637637 -22,80 € 28.02.2024 29.02.2024 Faktúra
47240115 preplatok PZP VT Z 070 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 -17,26 € 13.03.2024 05.04.2024 Faktúra
48240095 Dobropis - laboratórny materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Aloquence, s. r. o. 50674137 -11,88 € 26.03.2024 27.03.2024 Faktúra
42240073 Elektrická energia Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -7,94 € 16.02.2024 20.03.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »