Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
41220577 elektrina 11/2022 Bardejov preddavková platba Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 8,00 € 02.11.2022 17.11.2022 Faktúra
42220523 El.energia 9/22 - meteost.Hudcovce Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 8,00 € 02.09.2022 15.09.2022 Faktúra
42220521 El.energia 9/22 - meteost.Koškovce Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 8,00 € 02.09.2022 15.09.2022 Faktúra
41220452 elektrina 09/2022 Nižná Polianka preddavková platba Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 8,00 € 01.09.2022 15.09.2022 Faktúra
41220451 elektrina 09/2022 Sveržov preddavková platba Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 8,00 € 01.09.2022 15.09.2022 Faktúra
41220450 elektrina 09/2022 Kurov preddavková platba Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 8,00 € 01.09.2022 15.09.2022 Faktúra
41220448 elektrina 09/2022 Bardejov preddavková platba Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 8,00 € 01.09.2022 15.09.2022 Faktúra
47220538 ND VT 159 DC Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOTOSPOL SK s.r.o. 50766350 8,04 € 10.10.2022 26.10.2022 Faktúra
0252-47/2022 ND VT 159 DC Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOTOSPOL SK s.r.o. 50766350 8,04 € 30.09.2022 09.11.2022 Objednávka
46220143 Kancelárske potreby Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Lamitec, spol. s.r.o. 35710691 8,21 € 15.03.2022 19.04.2022 Faktúra
43221348 vyúčtovanie elektriky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 8,23 € 31.12.2022 30.01.2023 Faktúra
47220531 Elektrická energia - vyučtovanie Holčíkovce Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 8,29 € 10.10.2022 15.10.2022 Faktúra
47220465 Elektricka energia - vyučtovanie Holčíkovce Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 8,29 € 08.09.2022 23.09.2022 Faktúra
47220325 Elektrická energia - vyučtovanie Holčíkovce Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 8,29 € 11.07.2022 19.07.2022 Faktúra
47220408 Elektrická energia - vyučtovanie Holčíkovce Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 8,29 € 08.08.2022 23.08.2022 Faktúra
42220885 Vyučt.el.energia 1-12/22- meteost.Ubľa Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 8,44 € 30.12.2022 26.01.2023 Faktúra
45220355 Nadobudnutie pozemkov pod odvodňovacím kanálom (Haligovce) Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Ing. Anna Lipnická 0 8,48 € 21.06.2022 19.07.2022 Faktúra
45220354 Nadobudnutie pozemkov pod odvodňovacím kanálom (Haligovce) Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Ján Jendrejčák 0 8,48 € 21.06.2022 19.07.2022 Faktúra
45220353 Nadobudnutie pozemkov pod odvodňovacím kanálom (Haligovce) Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Alžbeta Dzubriaková 0 8,48 € 21.06.2022 19.07.2022 Faktúra
45220358 Nadobudnutie pozemkov pod odvodňovacím kanálom (Haligovce) Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Ing. Michal Jendrejčák 0 8,48 € 21.06.2022 19.07.2022 Faktúra