44220283 |
propán-bután Záborské-doúčt.k fa 44220232 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
7,20 € |
12.04.2022 |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
45220141 |
Prevod pozemkov - rek.križovatky I/68 a III/3154 Pusté Pole |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marta Labašová |
0 |
|
7,73 € |
24.03.2022 |
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
45220142 |
Prevod pozemkov - rek.križovatky I/68 a III/3154 Pusté Pole |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Valéria Kožušková |
0 |
|
7,73 € |
24.03.2022 |
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
45220065 |
Prevod pozemkov - rek.križovatky I/68 a III/3154 Pusté Pole |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Helena Jajková |
00000000 |
|
7,73 € |
04.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
45220572 |
Prevod pozemkov - rek.križovatky I/68 a III/3154 Pusté Pole |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Hodoši |
0 |
|
7,73 € |
28.09.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
43220532 |
asfaltový penetračný lak |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
7,74 € |
31.05.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
43220163 |
Nájom oporný múr |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Vysoké Tatry |
00326585 |
|
7,83 € |
15.02.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
46220094 |
Elektrina OM Staškovce 03/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
01.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
42220128 |
El.energia 3/22- meteost.Ubľa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
01.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
41220097 |
elektrina 03/2022 Nižná Polianka preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
01.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
41220094 |
elektrina 03/2022 Kľušov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
01.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
41220093 |
elektrina 03/2022 Bardejov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
01.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
41220266 |
elektrina 06/2022 Nižná Polianka preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
01.06.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
41220263 |
elektrina 06/2022 Kľušov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
01.06.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
41220262 |
elektrina 06/2022 Bardejov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
01.06.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
42220331 |
El.energia 6/22 - meteost.Ubľa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
01.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
46220246 |
Elektrina OM Staškovce 05/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
01.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
42220254 |
El.energia 5/22 - meteost.Ubľa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
02.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
41220215 |
elektrina 05/2022 Nižná Polianka preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
02.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
41220212 |
elektrina 05/2022 Kľušov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
02.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |