Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
43220507 Elektrika predd. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 6,00 € 25.05.2022 11.06.2022 Faktúra
43220310 Elektrika predd. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 6,00 € 30.03.2022 19.04.2022 Faktúra
43220309 Elektrika predd. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 6,00 € 30.03.2022 19.04.2022 Faktúra
0093-45/2022 predsezónna údrba mulčovača Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ŠTÝL - IVANOV s.r.o. 36498548 6,00 € 19.04.2022 27.04.2022 Ing. Jozef Kosturko oblastný riaditeľ Objednávka
43220664 Elektrina-vyúčt. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 6,10 € 06.07.2022 27.07.2022 Faktúra
42220856 Internet Basic GIGA +NAT IP 8.12- 31.12.2022 - ML Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 6,13 € 30.12.2022 17.01.2023 Faktúra
41220794 elektrina vyúčt. 1.1. - 31.12.2022 Becherov Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 6,18 € 31.12.2022 26.01.2023 Faktúra
43220782 Elektrina-vyúčt. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 6,44 € 05.08.2022 27.08.2022 Faktúra
43220883 Elektrina - vyúčtovanie Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 6,44 € 07.09.2022 04.10.2022 Faktúra
43220988 elektrika vyúčtovanie Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 6,44 € 05.10.2022 19.10.2022 Faktúra
45220072 Káblová televízia SSV 1.2.-28.2.2022 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovanet, a. s. 35954612 6,44 € 11.02.2022 24.02.2022 Faktúra
41220790 elektrina vyúčt. 1.1.- 31.12.2022 Kľušov Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 6,66 € 31.12.2022 26.01.2023 Faktúra
43221117 elektrika vyúčtovanie Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 6,68 € 08.11.2022 01.12.2022 Faktúra
42220406 El.energia 7/22- meteost. Vyšný Hrušov Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 7,00 € 06.07.2022 19.07.2022 Faktúra
43220623 Elektrika predd. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 7,00 € 24.06.2022 19.07.2022 Faktúra
43220736 elektrika predd. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 7,00 € 28.07.2022 10.08.2022 Faktúra
41220663 elektrina 12/2022 Fijaš preddavková platba Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 7,00 € 01.12.2022 13.12.2022 Faktúra
43221178 Elektrika preddavok Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 7,00 € 30.11.2022 13.12.2022 Faktúra
42220771 El.energia 12/22- meteost. Vyšný Hrušov Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 7,00 € 01.12.2022 15.12.2022 Faktúra
43221051 Elektrika predd. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 7,00 € 25.10.2022 05.11.2022 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »