46210090 |
Nájom výdajných stojanov na vodu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
1,15 € |
15.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0117-43/2021 |
Gulička, pružina - PP 907AA - T 815 - cestm. Poprad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Mačuga DOUS |
17289459 |
|
1,32 € |
01.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
44211422 |
vyúčt.spotreby 1.1.-31.12.2021-meteostanica N.Slavkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
1,46 € |
31.12.2021 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
41210956 |
elektrina vyúčt. 1.1 - 31.12.2021 meteostanica Obručné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
1,54 € |
31.12.2021 |
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
42210972 |
Vyučt.el.energie 1-12 /21 - meteost.Rokytovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
1,86 € |
31.12.2021 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
48210384 |
Mobilné telefóny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
2,00 € |
04.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
45210767 |
Mobilný tel.pre O.Kostu, Ing.J.Gallu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
2,00 € |
26.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
46210783 |
Mobilné telefóny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
2,00 € |
25.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
44210205 |
internet-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
2,00 € |
11.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
46210231 |
Pozemok LV 306 k.u. Krušinec |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Krušinec |
00330647 |
|
2,00 € |
21.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
42210153 |
PZP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
2,24 € |
03.03.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
46210773 |
PZP 13.10.-31.12.2021 SK610YB Vozík na prepravu mechanizmov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
2,27 € |
25.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
47210079 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
2,30 € |
17.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
43210157 |
nájom výdajných stojanov na minerál. vodu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
2,30 € |
18.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
41210073 |
prenájom výdajných stojanov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
2,30 € |
17.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
43211401 |
Elektrika - vyúčt., |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
2,41 € |
31.12.2021 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
43211212 |
PZP motor. vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
2,44 € |
25.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
46210116 |
Povinné zmluvné poistenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
2,48 € |
26.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
44210630 |
PZP 1.4.-30.6.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
2,59 € |
07.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
41210407 |
PZP 1.4 - 30.6.2021 BJ860CX |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
2,59 € |
28.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |