45210023 |
elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
-37,01 € |
27.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
44210560 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
-36,70 € |
16.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
47210013 |
opravná fa elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
-34,39 € |
26.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
43210053 |
Elektrika vyúčt |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
-33,85 € |
26.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
44211064 |
dobropis-chybné vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
-29,95 € |
26.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
45210664 |
Vyúčtovanie PZP SL600BO 01.01.2020-31.12.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
-29,32 € |
21.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
42210026 |
El.energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
-29,03 € |
26.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
48210217 |
PZP nespotrebované poistné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
-28,45 € |
02.07.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
45210022 |
elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
-27,62 € |
27.02.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
44210028 |
oprav.fa-12/2020 Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
-25,93 € |
26.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
43210052 |
Elektrika vyúčt |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
-25,06 € |
26.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
48210076 |
KASKO nespotrebované poistné SL 888 AO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
-23,90 € |
22.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
43210057 |
Elektrika vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
-22,92 € |
26.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
43210055 |
elektrina vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
-19,84 € |
26.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
43210056 |
Elektrika vyúčt |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
-19,10 € |
26.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
44210031 |
oprav.fa-12/2020 Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
-18,72 € |
26.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
44211426 |
vyúčt.spotreby 1.1.-31.12.2021 meteostanica Lúčina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-18,06 € |
31.12.2021 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
45210398 |
PZP - vyúčtovanie 01.04.-30.06.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
-17,80 € |
28.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
47210747 |
preplatok PZP VT 156 AI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
-17,04 € |
28.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
46210030 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
-16,93 € |
27.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |