Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
44210267 záloh.platba--meteostanica Tulčík Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 8,00 € 01.04.2021 16.04.2021 Faktúra
46210346 Elektrická energia Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 8,00 € 01.06.2021 16.06.2021 Faktúra
46210345 Elektrická energia Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 8,00 € 01.06.2021 16.06.2021 Faktúra
44210480 záloh.platba-meteostanica Tulčík Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 8,00 € 01.06.2021 16.06.2021 Faktúra
42210354 El.energia 6/21 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 8,00 € 02.06.2021 16.06.2021 Faktúra
42210353 El.energia 6/21 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 8,00 € 02.06.2021 16.06.2021 Faktúra
42210352 El.energia 6/21 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 8,00 € 02.06.2021 16.06.2021 Faktúra
42210351 El.energia 6/21 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 8,00 € 02.06.2021 16.06.2021 Faktúra
42210350 El.energia 6/21 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 8,00 € 02.06.2021 16.06.2021 Faktúra
42210348 El.energia 6/21 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 8,00 € 02.06.2021 16.06.2021 Faktúra
41210306 elektrina 06/2021 Kurov preddavková platba Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 8,00 € 02.06.2021 16.06.2021 Faktúra
41210302 elektrina 06/2021 Obručné preddavková platba Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 8,00 € 02.06.2021 16.06.2021 Faktúra
45210277 elektrická energia Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 8,00 € 26.05.2021 16.06.2021 Faktúra
45210276 elektrická energia Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 8,00 € 26.05.2021 16.06.2021 Faktúra
45210275 elektrická energia Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 8,00 € 26.05.2021 16.06.2021 Faktúra
45210238 elektrická energia Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 8,00 € 30.04.2021 10.05.2021 Faktúra
45210237 elektrická energia Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 8,00 € 30.04.2021 10.05.2021 Faktúra
45210236 elektrická energia Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 8,00 € 30.04.2021 10.05.2021 Faktúra
46210268 Elektrická energia Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 8,00 € 01.05.2021 14.05.2021 Faktúra
46210267 Elektrická energia Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 8,00 € 01.05.2021 14.05.2021 Faktúra