Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
41210171 elektrina 04/2021 Sveržov preddavková platba Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 7,00 € 06.04.2021 15.04.2021 Faktúra
41210169 elektrina 04/2021 Kľušov preddavková platba Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 7,00 € 06.04.2021 15.04.2021 Faktúra
41210168 elektrina 04/2021 Bardejov preddavková platba Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 7,00 € 06.04.2021 15.04.2021 Faktúra
41210167 elektrina 04/2021 Smilno preddavková platba Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 7,00 € 06.04.2021 15.04.2021 Faktúra
42210136 El.energia Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 7,00 € 01.03.2021 16.03.2021 Faktúra
41210118 elektrina 03/2021 Nižná Polianka preddavková platba Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 7,00 € 03.03.2021 16.03.2021 Faktúra
41210117 elektrina 03/2021 Sveržov preddavková platba Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 7,00 € 03.03.2021 16.03.2021 Faktúra
41210115 elektrina 03/2021 Kľušov preddavková platba Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 7,00 € 03.03.2021 16.03.2021 Faktúra
41210114 elektrina 03/2021 Bardejov preddavková platba Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 7,00 € 03.03.2021 16.03.2021 Faktúra
41210113 elektrina 03/2021 Smilno preddavková platba Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 7,00 € 03.03.2021 16.03.2021 Faktúra
42210134 El.energia Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 7,00 € 01.03.2021 16.03.2021 Faktúra
42210132 El.energia Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 7,00 € 01.03.2021 16.03.2021 Faktúra
42210051 El.energia Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 7,00 € 02.02.2021 08.02.2021 Faktúra
42210049 El.energia Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 7,00 € 02.02.2021 08.02.2021 Faktúra
42210047 El.energia Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 7,00 € 02.02.2021 08.02.2021 Faktúra
41210032 elektrina 01/2021 Nižná Polianka preddavková platba Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 7,00 € 28.01.2021 08.02.2021 Faktúra
41210031 elektrina 01/2021 Sveržov preddavková platba Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 7,00 € 28.01.2021 08.02.2021 Faktúra
41210029 elektrina 01/2021 Kľušov preddavková platba Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 7,00 € 28.01.2021 08.02.2021 Faktúra
41210028 elektrina 01/2021 Bardejov preddavková platba Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 7,00 € 28.01.2021 08.02.2021 Faktúra
41210027 elektrina 01/2021 Smilno preddavková platba Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 7,00 € 28.01.2021 08.02.2021 Faktúra