44210826 |
čistiaci a hygien.materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
6,19 € |
26.08.2021 |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
41210957 |
elektrina vyúčt. 1.1 - 31.12.2021 meteostanica Smilno |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
6,42 € |
31.12.2021 |
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
45210908 |
Vyúčtovanie 2021 meteostanica Šambron |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
6,67 € |
31.12.2021 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
46210053 |
Pozemok LV 276 k.u. Krušinec |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mária Kunicová, r. Michrinová |
0 |
|
6,84 € |
29.01.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
43211245 |
prostriedok na umývanie riadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
6,96 € |
30.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
42210821 |
El.energia 12/21 - meteost.Hudcovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
01.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
42210819 |
El.energia 12/21 - meteost.Koškovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
01.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
42210817 |
El.energia 12/21 - meteost.Rokytovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
01.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
41210815 |
elektrina 12/2021 Nižná Polianka preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
02.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
41210814 |
elektrina 12/2021 Sveržov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
02.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
41210812 |
elektrina 12/2021 Kľušov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
02.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
41210811 |
elektrina 12/2021 Bardejov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
02.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
41210810 |
elektrina 12/2021 Smilno preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
02.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
48210464 |
Mobilné telefóny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
7,00 € |
13.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
42210960 |
El.energia 1/22- meteost. Vyšný Hrušov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
29.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
43211387 |
Elektrika meteostanica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
29.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
41210642 |
elektrina 10/2021 Nižná Polianka preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
01.10.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
41210641 |
elektrina 10/2021 Sveržov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
01.10.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
41210639 |
elektrina 10/2021 Kľušov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
01.10.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
41210638 |
elektrina 10/2021 Bardejov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
01.10.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |