43210071 |
Preddavok -elektrina na 01/2021- Metoest. Sl. Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
5,00 € |
28.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
42210041 |
El.energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
5,00 € |
02.02.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
46210041 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
5,00 € |
29.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
43210104 |
Elektrika predd. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
5,00 € |
11.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
43210103 |
Elektrika predd. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
5,00 € |
11.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
42210080 |
El.energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
5,00 € |
11.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
46210078 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
5,00 € |
11.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
48210144 |
Mobilné telefóny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
5,00 € |
13.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
46210264 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
5,00 € |
01.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
42210259 |
El.energia 5/21- meteost. Vyšný Hrušov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
5,00 € |
03.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
43210420 |
Preddavok Elektrika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
5,00 € |
30.04.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
43210419 |
preddavok elektrika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
5,00 € |
30.04.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
48210080 |
Mobilný telefón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
5,00 € |
24.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
46210195 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
5,00 € |
01.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
42210220 |
El.energia 4/21- meteost. Vyšný Hrušov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
5,00 € |
07.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
43210328 |
preddavok elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
5,00 € |
30.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
43210327 |
preddavokelektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
5,00 € |
30.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
46210129 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
5,00 € |
01.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
42210142 |
El.energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
5,00 € |
01.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
43210214 |
elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
5,00 € |
26.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |