44211361 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
3,61 € |
21.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
43210099 |
povinné zmluvné poistenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
3,82 € |
09.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
42210982 |
Vyučt.el.energie 1-12/21- meteost. Vyšný Hrušov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
3,92 € |
31.12.2021 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
48210199 |
Mobilné telefóny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
4,00 € |
22.06.2021 |
|
|
10.07.2021 |
|
|
Faktúra |
4721O004 |
daň z nehnuteľnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Nižný Hrabovec |
00332593 |
|
4,06 € |
26.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
4721O005 |
daň z nehnuteľnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Sedliská |
00332836 |
|
4,16 € |
25.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
42210406 |
Pracovné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SLOVAKIA TREND EXPORT-IMPORT s.r.o. |
46512250 |
|
4,22 € |
23.06.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
45210906 |
Vyúčtovanie 2021 meteostanica Šarišské Jastrabie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
4,33 € |
31.12.2021 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0052-43/2021 |
Náhradné diely - PP 74BD, cestm. KK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MEGAbelt SK, s.r.o. |
36495212 |
|
4,48 € |
05.02.2021 |
|
|
12.02.2021 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
43210083 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MEGAbelt SK, s.r.o. |
36495212 |
|
4,48 € |
08.02.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
41210962 |
elektrina vyúčt. 1.1 - 31.12.2021 meteostanica Nižná Polianka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
4,73 € |
31.12.2021 |
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
46210654 |
Internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,80 € |
11.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
46210511 |
Internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,80 € |
06.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
46210575 |
Internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,80 € |
08.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
46210905 |
Internet Šemetkovce 12/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,80 € |
31.12.2021 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
46210821 |
Internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,80 € |
08.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
46210729 |
Internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,80 € |
09.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
43211109 |
staveb. materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BYTOX PP, s.r.o. |
36705381 |
|
4,95 € |
29.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0512-43/2021 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BYTOX PP, s.r.o. |
36705381 |
|
4,95 € |
28.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
43211096 |
Elektrika, meteostanica predd. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
5,00 € |
27.10.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |