Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
44211361 OOPP Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Lamitec, spol. s.r.o. 35710691 3,61 € 21.12.2021 29.12.2021 Faktúra
43210099 povinné zmluvné poistenie Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ALLIANZ-Slov.poisťov 151700 3,82 € 09.02.2021 17.02.2021 Faktúra
42210982 Vyučt.el.energie 1-12/21- meteost. Vyšný Hrušov Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 3,92 € 31.12.2021 26.01.2022 Faktúra
48210199 Mobilné telefóny Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Orange Slovensko, a.s. 35697270 4,00 € 22.06.2021 10.07.2021 Faktúra
4721O004 daň z nehnuteľnosti Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Obec Nižný Hrabovec 00332593 4,06 € 26.03.2021 13.04.2021 Faktúra
4721O005 daň z nehnuteľnosti Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Obec Sedliská 00332836 4,16 € 25.05.2021 01.06.2021 Faktúra
42210406 Pracovné náradie Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 SLOVAKIA TREND EXPORT-IMPORT s.r.o. 46512250 4,22 € 23.06.2021 10.08.2021 Faktúra
45210906 Vyúčtovanie 2021 meteostanica Šarišské Jastrabie Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 4,33 € 31.12.2021 26.01.2022 Faktúra
0052-43/2021 Náhradné diely - PP 74BD, cestm. KK Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MEGAbelt SK, s.r.o. 36495212 4,48 € 05.02.2021 12.02.2021 Ing. Marcel Polomský oblastný riaditeľ Objednávka
43210083 náhradný diel Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MEGAbelt SK, s.r.o. 36495212 4,48 € 08.02.2021 23.03.2021 Faktúra
41210962 elektrina vyúčt. 1.1 - 31.12.2021 meteostanica Nižná Polianka Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 4,73 € 31.12.2021 27.01.2022 Faktúra
46210654 Internet Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovak Telekom, a.s. 35763469 4,80 € 11.10.2021 18.10.2021 Faktúra
46210511 Internet Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovak Telekom, a.s. 35763469 4,80 € 06.08.2021 17.08.2021 Faktúra
46210575 Internet Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovak Telekom, a.s. 35763469 4,80 € 08.09.2021 16.09.2021 Faktúra
46210905 Internet Šemetkovce 12/2021 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovak Telekom, a.s. 35763469 4,80 € 31.12.2021 18.01.2022 Faktúra
46210821 Internet Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovak Telekom, a.s. 35763469 4,80 € 08.12.2021 14.12.2021 Faktúra
46210729 Internet Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovak Telekom, a.s. 35763469 4,80 € 09.11.2021 22.11.2021 Faktúra
43211109 staveb. materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 BYTOX PP, s.r.o. 36705381 4,95 € 29.10.2021 22.11.2021 Faktúra
0512-43/2021 stavebný materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 BYTOX PP, s.r.o. 36705381 4,95 € 28.10.2021 15.11.2021 Ing. Marcel Polomský oblastný riaditeľ Objednávka
43211096 Elektrika, meteostanica predd. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 5,00 € 27.10.2021 12.11.2021 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »